2014年度新农合办公室部门决算
发布时间:
2015-09-25
作者
来源:
滑县人民政府
公开01表
滑县新农合办公室部门2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
39032.62 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
一、基本支出 |
60 |
39016.65 | |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
38984.87 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
31.79 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
|||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
|||
六、其他收入 |
7 |
0.49 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
39016.65 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
197.08 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
27.54 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
38787.79 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
4.24 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
39033.11 |
本年支出合计 |
83 |
39016.65 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
64.37 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
64.37 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
80.83 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
80.83 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
||||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
39097.48 |
总计 |
95 |
39097.48 |
公开02表
新农合办公室部门2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
合计 |
39016.65 |
38894.87 |
31.79 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
17.14 |
17.14 |
|||||
20129 |
群众团体事务 |
8.54 |
8.54 |
|||||
2012901 |
行政运行 |
8.54 |
8.54 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.60 |
8.60 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.60 |
8.60 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38997.33 |
38965.55 |
31.79 |
||||
21001 |
医疗卫生管理事务 |
17.08 |
17.08 |
|||||
2100101 |
行政运行 |
17.08 |
17.08 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
38980.25 |
38948.47 |
31.79 |
||||
2100506 |
新型农村合作医疗 |
38781.19 |
38781.19 |
|||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
199.06 |
167.28 |
31.79 |
||||
211 |
节能环保支出 |
2.18 |
2.18 |
|||||
21101 |
环境保护管理事务 |
2.18 |
2.18 |
|||||
2110101 |
行政运行 |
2.18 |
2.18 |
公开03表
滑县新农合办公室部门2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
9.03 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
2.36 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
6.67 |
其中:公务用车运行维护费 |
6.67 |
公务用车购置 |
附件3
滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2014年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室内设8个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:
一、认真贯彻落实新型农村合作医疗方针、政策,做好全县新型农村合作医疗的组织协调工作;
二、制定新农合实施方案,并对实施方案进行审查。
三、收集、汇总、统计、分析新农合信息并及时上报。
四、对本地区新农合政策落实情况、经办机构的管理和服务情况等进行监督检查。负责确定和监管各级定点医疗机构新农合服务提供及政策执行情况。
五、对本地区新农合工作进行业务指导,组织开展新农合管理和业务知识培训。
六、加强合作医疗基金的监督和管理,负责新农合基金的预、决算和使用管理;
七、及时查处新农合工作中的违规违纪行为。
八、对于新的新农合政策及时宣传,全县的参合农民提供咨询与服务。
(二)人员构成情况
滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室共有编制59人,其中:事业编制59人;在职职工59人,离退休人员0人。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计39033.11万元,其中:财政拨款收入39032.62万元,年初结转和结余64.37万元。
2014年度支出总计 39016.65万元,其中:一般公共服务支出225.46万元,社会保障和就业支出38781.19万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为 39016.65 万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出225.46万元,主要用于本单位开展日常工作的人员及办公经费。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 38781.19万元,主要用于参合农民的医疗补助费用。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,滑县新农合办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为 9.03万元,其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排本单位出国(境)团组 0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算6.67万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出 0万元。
公务用车运行维护费 6.67万元。主要用于平时下乡监督医疗机构以及县外定点医疗机构的监督检查公务用车加油、修车。2014年滑县新农合办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费决算2.36万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:
2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于慢性病鉴定聘请专家、各种专项检查及接待上级业务主管部门、以及有关单位的调研、考察、交流、汇报工作等活动,接待68批次、313人次。