2019年度滑县安全生产监督管理局部门预算公开说明
发布时间:
2019-04-30
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第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019 年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
滑县安全生产监督管理局机关内设4个职能科室和滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省安全生产法律、法规,组织起草全县综合性安全生产规范性文件,拟订全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件,并组织实施。
(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调和监督检查有关部门和乡(镇)政府、新区管委会的安全生产工作;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况,安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(四)承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(六)负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作;依法组织、协调较大及以下生产安全事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;协助调查处理较大以上生产安全事故。
(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(八)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
(九)组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿作业)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
(十)组织拟订全县安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。
(十一)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。
(十二)配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
(十三)组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
(十四)承担县政府安全生产委员会日常工作。
(十五)承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项。
二、人员构成情况
滑县安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位共有编制31人,其中:行政编制10人,事业编制21人;在职职工32人,退休人员1人。
三、部门预算单位构成
部门预算由滑县安全生产监督管理局本级预算和2个二级机构预算单位构成,具体为:滑县安全生产监察大队,滑县安全生产应急救援中心。
第二部分
滑县安全生产监督管理局
2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计358.03万元,支出总计358.03万元,与2018年相比,收、支总计各减少33.94万元,降低8.66%。主要原因是:上年部门结转结余资金减少。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计358.03万元,其中:一般公共预算313.93万元;部门结转资金44.10万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计358.03万元,其中:基本支出283.93万元,占79.30%;项目支出74.10万元,占20.70%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出281.44万元,商品和服务支出73.42万元,对个人和家庭补助0.17万元,资本性支出3万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2019年一般公共预算收支预算313.93万元,与2018年相比,增加了22.58万元,增长7.75%。主要原因是工资调标。
2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,增加0万元。
六、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为313.93万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31.60万元,占10.07%;卫生健康支出(类)支出11.91万元,占3.79%;住房保障(类)支出18.57万元,占5.92%。灾害防治及应急管理(类)支出251.85万元,占80.22%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出283.93万元,其中:工资福利支出245.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出38.48万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助0.17万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为13.15万元,与 2018年持平。具体支出情况如下:
(1)2019年因公出国(境)费用0万元,与2018年持平。
(2)2019年公务接待费2.95万元,主要用于上级政府部门督查检查,较上年增加0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
(3)2019年公务用车运行维护费为10.2万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。
(4)2019年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算38.48万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用使用情况
2018年期末,我单位共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。