2018年度滑县文化旅游广电新闻出版局预算公开说明
发布时间:
2018-10-15
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
局机关内设4个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作的方针、政策,拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定;制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施;指导全系统的体制机制改革;组织推进全县文化公共服务,组织实施全县重点文化和基层文化设施建设;负责管理县级公共文化设施;指导、管理全县社会文化事业;指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。
二、人员构成情况
局机关及归口预算管理单位共有编制76人,其中:行政编制14人;事业编制62人;在职职工55人,离退休人员43人。
二、部门预算单位构成
部门预算含1个本级预算和4个二级预算单位构成,包括:滑县图书馆、滑县人民文化馆、滑县文物保护中心、滑县旅游发展中心。
第二部分
滑县文化旅游广电新闻出版局2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2018年收入总计2931.76万元,支出总计2931.76万元,与2017年相比,收、支总计各减少778.38万元,降低20.98%。主要原因是:提前下达项目减少。
二、部门收入总体情况说明
2018年收入合计2931.76万元,其中:一般公共预算1063.59万元(其中:财政拨款1042.99万元;专项收入20.6万元);专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入1万元,专项转移支付477.4万元,部门结转资金1389.77万元;其他收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2018年支出合计2931.76万元,其中:基本支出546.29万元,占18.63%;项目支出2385.47万元(其中部门结转资金1389.77万元),占81.37%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出652.59万元,商品和服务支出846.92万元,对个人和家庭补助426.06万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2018年一般公共预算收支预算1063.58万元,与2017年相比,增加了19.69万元,增长1.89%。主要原因是人员经费增加。
2、2018年政府性基金收支预算1万元。与2017年相比,降低了39万元,降低97.5%。主要原因是项目资金减少。
六、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为1063.58万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出915.38万元,占86.07%;社会保障和就业(类)支出76.62万元,占7.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.72万元,占2.14%;商业服务业等支出17.38万元,占1.63%;住房保障(类)支出31.48万元,占2.96%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出546.29万元,其中:工资福利支出469.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出50.28万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助26.20万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排的支出1万元,主要用于 其他国家电影事业发展专项资金支出。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为7.90万元,比2017年减少5.84万元。具体支出情况如下:
(1)2018年因公出国(境)费用0万元,较上年减少10万元,主要原因是主要原因是目前没有出国(境)业务。
(2)2018年公务接待费5.90万元,主要用于主要用于上级来客接待,较上年增加2.16万元,主要原因是我单位新增加一个二级机构。公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
(3)2018年公务用车运行维护费为2万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少3万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。(本公务车系省配送送文化下乡专用车辆)
(4)2018年公务用车购置费0万元,与上年的相同。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算50.28万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元.
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用使用情况
2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共835.13万元,其中:土地、房屋及构筑物账面金额207.98万元,通用设备313.31万元,专用设备47.2万元,文物及陈列品131.34万元,图书档案68.08万元,家具、用具、装具及动植物67.22万元,无形资产0万元等
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项,主要包括:公共文化服务体系建设、图书馆、文化馆(站)免费开放、三区人才补助、非遗保护、电影事业发展专项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:滑县文化旅游广电新闻出版局2018年度部门预算表(汇总)