2014文旅广新局决算
发布时间:
2015-09-21
作者
来源:
滑县人民政府
滑县文化旅游广电新闻出版局2014年度部门决算公开
部门基本情况:
1.部门职责:贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版管理、旅游和文物保护工作的方针、政策,制定全县文化艺术、新闻出版、旅游和文物保护规范性文件和事业、产业发展规划并组织实施。
2.机构设置:办公室、财务股、人事股、社会文化股、市场管理股
2014年度县级部门决算报表、“三公”经费决算公开表(共3张)
公开01表
文化部门2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
1423.13 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
21.22 |
一、基本支出 |
60 |
160.07 |
其中:政府性基金 |
2 |
99.00 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
111.62 | |
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
48.45 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.04 |
二、项目支出 |
63 |
1057.64 | |
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
1057.64 | ||
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
1180.62 |
三、上缴上级支出 |
66 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
1217.71 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
73.89 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
1102.69 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.83 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
37.73 | ||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
3.41 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
1423.13 |
本年支出合计 |
83 |
1217.71 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
90.11 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
37.29 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
52.82 |
转入事业基金 |
87 |
||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
295.53 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
56.75 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
238.78 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
1513.24 |
总计 |
95 |
1513.24 |
公开02表
文化部门2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.22 |
21.22 |
|||||
201 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
21.22 |
21.22 |
||||
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
21.22 |
21.22 |
|||
204 |
公共安全支出 |
0.04 |
0.04 |
|||||
204 |
04 |
监察 |
0.04 |
0.04 |
||||
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
0.04 |
0.04 |
|||
207 |
文化体育与传媒 |
138.81 |
90.36 |
48.45 |
957.82 |
|||
207 |
01 |
文化 |
138.81 |
90.36 |
48.45 |
268.45 |
||
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
135.4 |
90.36 |
45.04 |
||
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
191.13 |
||||
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
24.5 |
||||
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
3.41 |
3.41 |
52.82 |
||
207 |
05 |
新闻出版 |
2 |
|||||
207 |
05 |
07 |
出版市场管理 |
2 |
||||
207 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
687.37 |
|||||
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
687.37 |
||||
216 |
商业服务业等支出 |
0.83 |
||||||
216 |
05 |
旅游业管理与服务支出 |
0.83 |
|||||
216 |
05 |
05 |
旅游行业业务管理 |
0.83 |
公开03表
文化部门2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
6.6 |
因公出国(境)费用 |
0 |
公务接待费 |
2.3 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
4.3 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.3 |
公务用车购置 |
2014年度部门决算公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计1423.13万元,其中:财政拨款收入1423.13万元,年初结转和结余90.11万元。
2014年度支出总计1217.71万元,其中:一般公共服务支出21.22万元,公共安全支出0.04万元,文化体育与传媒支出1180.62,商业服务业等支出0.83万元,其他支出15万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1118.72万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)支出21.22万元,主要用于人员工资福利及对个人和家庭的补助支出。
2、公共安全(类)检察(款)支出0.04万元,主要用于退休人员护理费支出。
3、文化体育与传媒(类)文化(款)支出407.26万元,主要用于非物质文化遗产保护、三区文化工作者补助、舞台艺术送农民等专项;新闻出版(款)支出2万元,主要用于“扫黄打非”专项补助经费;其他文化体育与传媒(款)支出687.37万元,主要用于农村文化建设专项。
4、商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)支出0.83万元,主要用于旅游业发展专项。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算数为6.6万元,其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算4.3万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费4.3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费决算2.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。