滑县文化馆2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-10
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
1.部门职责:开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化活动等工作。
2.机构设置:事业编制22名,其中:馆长1名,副馆长2名。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:财政拨款
2.支出构成:人员支出、公用支出、项目支出
附件1
×××部门2013年收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
413.92 |
一、一般公共服务 |
37 |
一、基本支出 |
60 |
101.85 | |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交 |
38 |
其中:财政拨款 |
61 |
101.85 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防 |
39 |
其中:政府性基金 |
62 |
|||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
331.00 | ||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
五、教育 |
41 |
其中:财政拨款 |
64 |
331.00 | ||
四、经营收入 |
6 |
六、科学技术 |
42 |
其中:政府性基金 |
65 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
432.85 |
三、上缴上级支出 |
66 |
||
六、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
|||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
九、医疗卫生 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|||
非本级财政拨款 |
10 |
十、节能环保 |
46 |
69 |
||||
11 |
十一、城乡社区事务 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
— | |||
12 |
十二、农林水事务 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
432.85 | |||
13 |
十三、交通运输 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
79.01 | |||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
50.24 | |||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
3.57 | |||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
300.00 | |||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、住房保障支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
||||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
59 |
82 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
413.92 |
本年支出合计 |
83 |
432.85 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
交纳所得税 |
85 |
|||||
基本支出结转和结余 |
27 |
33.69 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
33.69 |
转入事业基金 |
87 |
||||
项目支出结转和结余 |
29 |
33.69 |
其他 |
88 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
年末结转和结余 |
89 |
14.76 | ||||
经营结余 |
31 |
基本支出结转和结余 |
90 |
14.76 | ||||
32 |
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
14.76 | |||||
33 |
项目支出结转和结余 |
92 |
||||||
34 |
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
||||||
35 |
经营结余 |
94 |
||||||
合计 |
36 |
447.61 |
合计 |
95 |
447.61 |
附件2
×××部门2013年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
文化部门 |
331.00 |
82.61 |
19.24 |
331.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒 |
101.85 |
82.61 |
19.24 |
331.00 |
|||
207 |
01 |
文化 |
101.85 |
82.61 |
19.24 |
331.00 |
||
207 |
01 |
05 |
文化展示及纪年机构 |
101.85 |
82.61 |
19.24 |
10.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
|||||
207 |
02 |
文物 |
11.00 |
|||||
207 |
02 |
05 |
博物馆 |
11.00 |
||||
207 |
99 |
其他文化体育与传媒 |
310.00 |
|||||
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒 |
310.00 |
||||
附件3
××部门2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
13年决算数 |
合计 |
|
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
37566.89 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
公务用车购置 |