滑县老龄工作委员会办公室2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县老龄工作委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县老龄工作委员会办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县老龄工作委员会办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县老龄工作委员会办公室
概况
一、主要职责
(一)加强老龄工作 发展老龄事业
(二)宣传贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规和方针、政策
(三)制定老龄事业发展规划
(四)维护老年人权益
(五)组织老年人与相关公益活动
(六)部署、指导、检查老龄工作
二、部门决算单位构成
纳入滑县老龄工作委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:
滑县老龄工作委员会办公室本级
第二部分
滑县老龄工作委员会办公室
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
公开01表 |
|||||||||||||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 |
||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,399,731.32 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,469,748.19 |
||||||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
652,320.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,029,875.42 |
||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
3,137,546.80 |
||||||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||||||||||
24 |
53 |
||||||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
4,052,051.32 |
本年支出合计 |
54 |
5,637,170.41 |
||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||||||||||
年初结转和结余 |
27 |
3,597,043.03 |
年末结转和结余 |
56 |
2,011,923.94 |
||||||||||||
28 |
57 |
||||||||||||||||
总计 |
29 |
7,649,094.35 |
总计 |
58 |
7,649,094.35 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
— 1 — |
|||||||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 |
||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
合计 |
4,052,051.32 |
3,399,731.32 |
652,320.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,021,801.32 |
1,021,801.32 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,014,323.32 |
1,014,323.32 |
||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,014,323.32 |
1,014,323.32 |
||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
7,478.00 |
7,478.00 |
||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
7,478.00 |
7,478.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,560,250.00 |
907,930.00 |
652,320.00 |
|||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
802,320.00 |
150,000.00 |
652,320.00 |
|||||||||||||
2080205 |
老龄事务 |
802,320.00 |
150,000.00 |
652,320.00 |
|||||||||||||
20810 |
社会福利 |
637,930.00 |
637,930.00 |
||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
637,930.00 |
637,930.00 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
1,470,000.00 |
1,470,000.00 |
||||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,470,000.00 |
1,470,000.00 |
||||||||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,470,000.00 |
1,470,000.00 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
5,637,170.41 |
2,499,623.61 |
3,137,546.80 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,469,748.19 |
1,469,748.19 |
||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,469,748.19 |
1,469,748.19 |
||||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,469,748.19 |
1,469,748.19 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,029,875.42 |
1,029,875.42 |
||||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
802,320.00 |
802,320.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080205 |
老龄事务 |
802,320.00 |
802,320.00 |
||||||||||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
227,555.42 |
227,555.42 |
||||||||||||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
227,555.42 |
227,555.42 |
||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
3,137,546.80 |
3,137,546.80 |
||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,137,546.80 |
3,137,546.80 |
||||||||||||||||||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3,137,546.80 |
3,137,546.80 |
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
— 3.%d — |
|||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,929,731.32 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,469,748.19 |
1,469,748.19 |
|||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,470,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|||||||||||||||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
377,555.42 |
377,555.42 |
|||||||||||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
3,137,546.80 |
3,137,546.80 |
|||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
3,399,731.32 |
本年支出合计 |
55 |
4,984,850.41 |
1,847,303.61 |
3,137,546.80 |
||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3,597,043.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2,011,923.94 |
678,373.89 |
1,333,550.05 |
||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
595,946.18 |
57 |
||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
3,001,096.85 |
58 |
||||||||||||||||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||||||||||||||||
总计 |
30 |
6,996,774.35 |
总计 |
60 |
6,996,774.35 |
2,525,677.50 |
4,471,096.85 |
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
公开05表 |
||||||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
合计 |
1,847,303.61 |
1,847,303.61 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,469,748.19 |
1,469,748.19 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,469,748.19 |
1,469,748.19 |
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,469,748.19 |
1,469,748.19 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
377,555.42 |
377,555.42 |
|||||||
20802 |
民政管理事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||||||
2080205 |
老龄事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||||||
20810 |
社会福利 |
227,555.42 |
227,555.42 |
|||||||
2081002 |
老年福利 |
227,555.42 |
227,555.42 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
公开06表 |
||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
276,292.22 |
302 |
商品和服务支出 |
152,269.99 |
|
30101 |
基本工资 |
142,858.80 |
30201 |
办公费 |
27,289.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
76,510.00 |
30202 |
印刷费 |
||
30103 |
奖金 |
30,882.00 |
30203 |
咨询费 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
22,003.92 |
30204 |
手续费 |
||
30106 |
伙食补助费 |
4,037.50 |
30205 |
水费 |
4,584.90 |
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
21,557.29 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
13,808.40 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
10,860.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
6,806.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,404,394.40 |
30211 |
差旅费 |
6,796.00 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
21,708.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
2,870.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
10,800.00 |
||
30305 |
生活补助 |
1,041,185.98 |
30216 |
培训费 |
3,806.00 |
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
6,392.00 |
||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
|||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
7,050.00 |
||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
|||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7,942.00 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
363,208.42 |
30240 |
税金及附加费用 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||
310 |
其他资本性支出 |
14,347.00 |
||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
31002 |
办公设备购置 |
14,347.00 |
||||
31003 |
专用设备购置 |
|||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||
31006 |
大型修缮 |
|||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||
31008 |
物资储备 |
|||||
31009 |
土地补偿 |
|||||
31010 |
安置补助 |
|||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||
31020 |
产权参股 |
|||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||||
30401 |
企业政策性补贴 |
|||||
30402 |
事业单位补贴 |
|||||
30403 |
财政贴息 |
|||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||||
307 |
债务利息支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||
30707 |
国外债务付息 |
|||||
399 |
其他支出 |
|||||
39906 |
赠与 |
|||||
人员经费合计 |
1,680,686.62 |
公用经费合计 |
166,616.99 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
35,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
20,000.00 |
14,334.00 |
7,942.00 |
7,942.00 |
6,392.00 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
— 7 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门:河南省安阳市滑县老龄工作委员会办公室 |
单位:元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
3,001,096.85 |
1,470,000.00 |
3,137,546.80 |
0.00 |
3,137,546.80 |
1,333,550.05 |
||||
229 |
其他支出 |
3,001,096.85 |
1,470,000.00 |
3,137,546.80 |
0.00 |
3,137,546.80 |
1,333,550.05 |
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,001,096.85 |
1,470,000.00 |
3,137,546.80 |
0.00 |
3,137,546.80 |
1,333,550.05 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3,001,096.85 |
1,470,000.00 |
3,137,546.80 |
0.00 |
3,137,546.80 |
1,333,550.05 |
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分
滑县老龄工作委员会办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计764.91万元,支出总计764.91万元,与2015年相比,收、支总计各减少万元,下降%。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
收支 年度 |
2015年 |
2016年 |
增加数 |
增加比率 |
收入总计 |
708.1 |
764.91 |
56.81 |
8.02% |
支出总计 |
708.1 |
764.91 |
56.81 |
8.02% |
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计405.2万元,其中:财政拨款收入339.97万元,占83.9%;其他收入65.23万元,占16.1%。
图2:收入决算
收入出总计 |
其中: | |||
财政拨款收入 |
占用比率% |
其他收入 |
占用比率% | |
405.2 |
339.97 |
83.9 |
65.23 |
16.1 |
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计563.72万元,其中:基本支出249.96万元,占44.34%;项目支出313.76万元,占55.66%。
图3:支出决算
支出总计 |
其中: | |||
基本支出 |
占用比率% |
项目支出 |
占用比率% | |
563.72 |
249.96 |
44.34 |
313.76 |
55.66 |
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算699.68万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少8.42万元,下降%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
收支 年度 |
2015年 |
2016年 |
减少数 |
下降比率 |
收支总计 |
708.1 |
699.68 |
8.42 |
1.20% |
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出184.73万元,占支出合计的26.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.57万元,下降9.2%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
年度 项目 |
支出总计 |
其中:一般公共预算财政拨款支出 |
2015年度 |
708.1 |
169.16 |
2016年度 |
699.68 |
184.73 |
减少数 |
8.42 |
15.57 |
下降比率 |
1.19% |
6.2% |
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出184.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出146.97万元,占79.57%;社会保障和就业支出37.76万元,占20.43%。
图6:财政拨款支出决算结构
总数 |
其中: | |||
一般公共预算财政拨款支出 |
一般公共服务支出 |
占用比例 |
社会保障和就业支出 |
占用比例 |
184.73 |
146.97 |
79.57% |
37.76 |
20.43% |
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出184.73万元,其中:人员经费168.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为1.43万元,完成预算的4.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为XX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元,完成预算的52.67%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行中央八项规定,提倡节俭。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.79万元,占55.24%;公务接待费支出决算0.64万元,占44.76%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
财政拨款 |
其中: | |||
公务用车运行费 |
比率 |
公务接待费 |
比率 | |
1.43 |
0.79 |
55.24% |
0.64 |
44.76% |
1.公务用车购置及运行费支出0.79万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.79万元。主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、租车费等。2016年期末,滑县老龄工作委员会办公室开机关支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费支出0.64万元。主要用于上级或同级单位来访人员的公务接待和加班误餐费。滑县老龄工作委员会办公室2016年度共接待国内来访团组20个,来访人员213人次。
七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元,支出决算为300.11万元。主要用于农村幸福苑建设。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出16.66万元,比2015年减少8.41万元,减少33.55%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,滑县老龄工作委员会办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务:是指老龄办用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指老龄办及所属二级
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。