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滑县中医院2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府
目 录

第一部分 滑县中医院概况

主要职责

第二部分 滑县中医院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县中医院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县中医院概况

一、主要职责

滑县中医院始建于1958年,是一所集医疗、科研、教学于一体的综合性二级甲等医院,是北京中医药大学东直门医院合作医院,河南省中医药大学第一附属医院合作医院,河南省精神病医院技术合作医院,马应龙技术研究院合作医院,滑县精神病诊疗中心,是城乡居民医疗保险、工伤保险、医学出生、交通创伤、法医鉴定、白内障复明定点医院。单位核定编制760人,在职人员601人。

承担县域内居民的常见病、多发病的诊疗服务,以及急危重症抢救与疑难复杂疾病的向上转诊服务,负责相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作,并对乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室人员进行业务培训。承担县域内精神疾病患者康复诊疗和严重精神障碍患者的筛查、管理、业务指导、高危因素干预等工作。

二、部门决算单位构成

滑县中医院2016年度部门决算编制范围滑县中医院本级

.

第二部分

滑县中医院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

179.19

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

10611.96

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10162.28

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

10791.15

本年支出合计

54

10162.28

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

628.87

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

10791.15

总计

58

10791.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10791.15

179.19

10611.96

210

医疗卫生与计划生育支出

10791.15

179.19

10611.96

21002

公立医院

10641.46

29.5

10611.96

2100201

综合医院

6.5

6.5

2100202

中医院

10611.96

10611.96

2100299

其他公立医院支出

23

23

21004

公共卫生

81.69

81.69

2100409

重大公共卫生专项

12

12

2100499

其他公共卫生支出

69.69

69.69

21006

中医药

68

68

2100601

中医专项

68

68

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10162.28

10012.59

149.69

210

医疗卫生与计划生育支出

10162.28

10012.59

149.69

21002

公立医院

10012.59

10012.59

2100201

综合医院

6.5

6.5

2100202

中医院

9983.09

9983.09

2100299

其他公立医院支出

23

23

21004

公共卫生

81.69

81.69

2100409

重大公共卫生专项

12

12

2100499

其他公共卫生支出

69.69

69.69

21006

中医药

68

68

2100601

中医药专项

68

68

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

179.19

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

179.19

179.19

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

179.19

本年支出合计

55

179.19

179.19

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

179.19

总计

60

179.19

179.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

179.19

29.5

149.69

210

医疗卫生与计划生育支出

179.19

29.5

149.69

21002

公立医院

29.5

29.5

2100201综合医院

综合医院

6.5

6.5

2100299

其他公立医院支出

23

23

21004

公共卫生

81.69

81.69

2100409

重大公共卫生专项

12

12

2100499

其他公共卫生支出

69.69

69.69

21006

中医药

68

68

2100601

中医药专项

68

68

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29.5

302

商品和服务支出

30101

基本工资

29.5

30201

办公费

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明滑县中医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

滑县中医院2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10791.15万元,支出总计10162.28万元,年末结余628.87万元。与2015年相比收入增加了1632.52万元,增长比19.76%;支出增加1820.63万元、,增长21.83%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计10791.15万元,其中:财政拨款收入179.19万元,占1.66%;事业收入10611.96万元,占98.34%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计10162.28万元,其中:基本支出10012.59万元,占98.52%;项目支出149.69万元,占1.48%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算179.19万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各减少41.93万元,下降18.96%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出179.19万元,占支出合计的1.66%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少41.93万元,下降18.96%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元,其中基本支出29.5万元,项目支出149.69万元,主要用于以下方面:基本支出29.5万元用于基本工资支出,占16.46%;项目支出149.69万元,主要用于孕产妇补助69.69万元,占38.89%;中医学科带头人、专科建设68万元,占37.95%;万名医师支援农村12万元,占6.7%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出29.5万元,其中:人员经费29.5万元,用于基本工资支出29.5元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

(备注:我单位没有使用财政拨款支付三公经费)

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

2016年期末,滑县中医院共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是救护车6辆,单价50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

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