滑县中心医院2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县中心医院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县中心医院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县中心医院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县中心医院概况
一、主要职责
滑县中心医院是一所由县政府举办的公益性、非营利性全民
事业单位,地处滑县道口镇卫河路79号,其前身为滑县公疗门诊部,始建于1983年9月,并于2010年12月顺利通过了省卫生厅二级医院评审。核定编制人数290人。实有人员构成:在编人员154人,临时人员127人。如今我院已发展成为一所学科齐全,技术先进,设备精良、环境优美、管理一流的集医疗、急救、预防、保健、科研、教学及康复于一体的综合性二级公立医院,医院分东、西两院,全院现有在职职工410余人,其中具有正高级职称的5人,副高级职称25人,中级职称86人。编制床位200张,实际开放床位400余张。我院下设10个职能科室和48个临床医技科室。临床科室主要有:心内科、神经内科、肿瘤科、急诊科、普外科、骨科、妇产科、眼耳鼻喉科、中医科、康复科、传染性疾病科及口腔科、针灸理疗科、皮肤科及肝病、糖尿病、泌尿外科、颈肩腰腿痛等专病专科。
我院现为北京首儿李桥儿童医院、河南省妇幼保健院、河南中医药大学第一附属医院、安阳地区医院、安阳市肿瘤医院、安阳市眼科医院协作医院,滑县医疗保险及新农合定点医院,全县伤残病残鉴定指定医院,县残联白内障免费复明定点医院,全县征兵体检及高招体检定点医院。我院还被省卫生厅指定为全县卫技人员和乡村医生的培训基地和继续再教育基地。担负着全县的医疗、急救工作任务,对保障全县人民的身体健康和老城区内14万人口的医疗保健任务发挥着重要作用。
二、部门决算单位构成
纳入滑县中心医院2016年度部门决算编制范围的单位包括
滑县中心医院本级。
第二部分
滑县中心医院2016年度部门决算
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,215.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||
三、事业收入 |
3 |
6,661.94 |
三、国防支出 |
32 |
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
6,903.36 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
2.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||
24 |
53 |
||||
本年收入合计 |
25 |
9,877.52 |
本年支出合计 |
54 |
6,905.36 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||
年初结转和结余 |
27 |
102.95 |
年末结转和结余 |
56 |
3,075.11 |
28 |
57 |
||||
总计 |
29 |
9,980.46 |
总计 |
58 |
9,980.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
9,877.52 |
3,215.58 |
6,661.94 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,877.52 |
3,215.58 |
6,661.94 |
|||||||
21002 |
公立医院 |
9,779.62 |
3,117.68 |
6,661.94 |
|||||||
2100201 |
综合医院 |
9,706.62 |
3,044.68 |
6,661.94 |
|||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
73.00 |
73.00 |
||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.54 |
0.54 |
||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||
21004 |
公共卫生 |
92.76 |
92.76 |
||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
92.76 |
92.76 |
||||||||
21005 |
医疗保障 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
2100510 |
疾病应急救助 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
21006 |
中医药 |
2.60 |
2.60 |
||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
2.60 |
2.60 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
6,905.36 |
6,780.16 |
125.20 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6,903.36 |
6,780.16 |
123.20 |
||||||
21002 |
公立医院 |
6,779.62 |
6,779.62 |
|||||||
2100201 |
综合医院 |
6,706.62 |
6,706.62 |
|||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
73.00 |
73.00 |
|||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.54 |
0.54 |
|||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.54 |
0.54 |
|||||||
21004 |
公共卫生 |
123.20 |
123.20 |
|||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
123.20 |
123.20 |
|||||||
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,215.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
|||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
241.42 |
241.42 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
2.00 |
2.00 |
||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
||||||
24 |
54 |
|||||||
本年收入合计 |
25 |
3,215.58 |
本年支出合计 |
55 |
243.42 |
241.42 |
2.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
102.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3,075.11 |
3,075.11 |
||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
100.95 |
57 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
2.00 |
58 |
|||||
29 |
59 |
|||||||
总计 |
30 |
3,318.53 |
总计 |
60 |
3,318.53 |
3,316.53 |
2.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
241.42 |
118.22 |
123.20 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
241.42 |
118.22 |
123.20 |
|||
21002 |
公立医院 |
117.68 |
117.68 |
||||
2100201 |
综合医院 |
44.68 |
44.68 |
||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
73.00 |
73.00 |
||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.54 |
0.54 |
||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.54 |
0.54 |
||||
21004 |
公共卫生 |
123.20 |
123.20 |
||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
123.20 |
123.20 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
公开06表 |
||||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
44.68 |
302 |
商品和服务支出 |
73.54 |
|
30101 |
基本工资 |
40.00 |
30201 |
办公费 |
||
30102 |
津贴补贴 |
0.68 |
30202 |
印刷费 |
||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
|||
30107 |
绩效工资 |
4.00 |
30206 |
电费 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30211 |
差旅费 |
|||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
|||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
|||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
73.00 |
||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
|||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
|||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
|||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||
310 |
其他资本性支出 |
|||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
31002 |
办公设备购置 |
|||||
31003 |
专用设备购置 |
|||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||
31006 |
大型修缮 |
|||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||
31008 |
物资储备 |
|||||
31009 |
土地补偿 |
|||||
31010 |
安置补助 |
|||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||
31020 |
产权参股 |
|||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||||
30401 |
企业政策性补贴 |
|||||
30402 |
事业单位补贴 |
|||||
30403 |
财政贴息 |
|||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||||
307 |
债务利息支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||
30707 |
国外债务付息 |
|||||
399 |
其他支出 |
|||||
39906 |
赠与 |
|||||
人员经费合计 |
44.68 |
公用经费合计 |
73.54 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门:河南省安阳市滑县中心医院 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分
滑县中心医院
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计9980.46万元,支出总计9980.46万元,与2015年相比,收、支总计各增加3631.21万元,增长57%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计9877.52万元,其中:财政拨款收入3215.58万元,占32.55%;事业收入6661.94万元,占67.45%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计6905.36万元,其中:基本支出6780.16万元,占98.19%;项目支出125.20万元,占1.81%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算3318.53万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2928.26万元,增长750.89%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出241.42万元,占支出合计的99.18%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少45.61万元,下降15.89%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出241.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出241.42万元,占100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出118.22万元,其中:人员经费44.68万元,主要包括:基本工资40万元、津贴补贴0.68万元、绩效工资4万元;公用经费73.54万元,主要包括:培训费0.54万元、专用材料费73万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度无“三公”经费财政拨款。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡医疗救助。
九、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况。
2016年期末,滑县中心医院共有车辆5辆,其中:特种专业技术用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。