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滑县人民医院2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 滑县人民医院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县人民医院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县人民医院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人民医院概况

一、滑县人民医院始建于1952年位于滑县新区

IMG_279占地196亩

IMG_283开放床位1400张

IMG_288拥有中央空调

IMG_294中心供氧

IMG_295负压吸引

IMG_296呼叫系统

IMG_297洁净手术室

IMG_298ICU

IMG_299NICU等先进配套设施

IMG_300现有职工1267人(其中:编制人员760人,临时人员507人,离退休人员162人)。医院历经半个多世纪的栉风沐雨

IMG_261现已发展为管理科学

IMG_262医术精湛

IMG_263装备精良

IMG_264服务优质

IMG_265环境优美

IMG_266功能完善的大型现代化综合性医院。近年来,滑县人民医院先后引进了美国GE128层螺旋CT

IMG_323美国GE3.0T核磁共振

IMG_326直线加速器

IMG_327DR系统

IMG_328大型C臂

IMG_3292500速全自动生化分析仪

IMG_334美国GE四维彩超等国际高端医疗设备一百多台(件)

IMG_335经卫生部安排

IMG_336与北京大学

IMG_337北京大学各附属医院

IMG_338北京大学肿瘤医院

IMG_339中国医学科学院阜外心血管病医院

IMG_340北京安贞医院等国家知名院校建立了良好的协作关系

IMG_341系北京大学肿瘤中心科研合作单位

IMG_342河南省人民医院协作医院

IMG_343郑州大学临床医学教学医院

IMG_344河南省肿瘤医院技术协作医院

IMG_345河南省肿瘤诊疗

IMG_346新生儿重症救护网络成员单位

IMG_347开展了腹腔镜胆囊切除术

IMG_348附件瘤切除术

IMG_349CT引导下肝

IMG_350肾囊肿微创治疗

IMG_351肝癌的栓塞介入治疗

IMG_352血液净化

IMG_353脑动脉瘤介入治疗

IMG_354心血管介入诊断治疗

IMG_355快速心律失常射频消融术

IMG_356永久性起搏器置入术等高新技术

IMG_357

滑县人民医院在县委

IMG_359县政府和卫生行政部门的正确领导下

IMG_360恪守“建设一流医院

IMG_361造福全县人民”的办院宗旨;坚持“一切以病人为中心

IMG_362一切以质量为核心”的基本办院方针

IMG_363秉承 “人才立院

IMG_364科技强院

IMG_365文化兴院”的发展理念

IMG_366倾力打造“学习型

IMG_367创新型”惠民医院

IMG_368以人为本抓管理

IMG_369提升素质树形象

IMG_370强化质量上水平

IMG_371创新技术赢美誉

IMG_372端正医风筑和谐

IMG_373脚踏实地铸品牌

IMG_374医院各项事业得到了蓬勃发展

IMG_375取得了显著的社会效益和经济效益

IMG_376

主要职责

系全县的医疗

IMG_268急救

IMG_269预防

IMG_270保健

IMG_271科研

IMG_272教学

IMG_273康复中心

IMG_274多种医疗保险定点医院

IMG_275负责全县基本医疗及危重急症病人的抢救治疗和转诊

IMG_276承担乡

IMG_277村卫生技术人员的职能培训及业务技术指导任务

IMG_278

二、部门决算单位构成

纳入滑县人民医院2016年度部门决算编制范围的单位包括:

滑县人民医院本级

第二部分

滑县人民医院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1082.24

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

39493.75

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

243.27

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

39346.52

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

40819.26

本年支出合计

54

39346.52

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

1472.74

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

40819.26

总计

58

40819.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40819.26

1082.24

39493.75

243.27

201

医疗卫生与计划生育支出

40819.26

1082.24

39493.75

243.27

21002

公立医院

40400.94

663.92

39493.75

243.27

2100201

综合医院

39753.94

16.92

39493.75

243.27

2100299

其他公立医院支出

647.00

647.00

21003

基层医疗卫生机构

24.28

24.28

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.28

24.28

21004

公共卫生

389.74

389.74

2100409

重大公共卫生专项

389.74

389.74

21005

医疗保障

3.00

3.00

2100510

疾病应急救助

3.00

3.00

21006

中医药

1.30

1.30

2100601

中医(民族医)药专项

1.30

1.30

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

39346.52

38264.27

1082.24

210

医疗卫生与计划生育支出

39346.52

38264.27

1082.24

21002

公立医院

38928.20

38264.27

663.92

2100201

综合医院

38281.20

38264.27

16.92

2100299

其他公立医院支出

647.00

647.00

21003

基层医疗卫生机构

24.28

24.28

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

24.28

24.28

21004

公共卫生

389.74

389.74

2100409

重大公共卫生专项

389.74

389.74

21005

医疗保障

3.00

3.00

2100510

疾病应急救助

3.00

3.00

21006

中医药

1.30

1.30

2100601

中医(民族医)药专项

1.30

1.30

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1082.24

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1082.24

1082.24

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

1082.24

本年支出合计

55

1082.24

1082.24

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

1082.24

总计

60

1082.24

1082.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1082.24

1082.24

210

医疗卫生与计划生育支出

1082.24

1082.24

21002

公立医院

663.92

663.92

2100201

综合医院

16.92

16.92

2100299

其他公立医院支出

647.00

647.00

21003

基层医疗卫生机构

24.28

24.28

2100399

其他基层医疗卫生机构

24.28

24.28

21004

公共卫生

389.74

389.74

2100409

重大公共卫生专项

389.74

389.74

21005

医疗保障

3.00

3.00

2100510

疾病应急救助

3.00

3.00

21006

中医药

1.30

1.30

2100601

中医(民族医)药专项

1.30

1.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

基本工资

30201

办公费

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:滑县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

滑县人民医院

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计40819.26万元,支出总计39346.52万元,与2015年相比,收入增加7454.65万元,增长22.34%;支出增加6057.98万元,增长18.20%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计40819.26万元,其中:财政拨款收入1082.24万元,占2.65%;事业收入39493.75万元,占96.75%;其他收入243.27万元,占0.6%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计39346.52万元,其中:基本支出38264.27万元,占97.25%;项目支出1082.24万元,占2.75%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1082.24万元。与2015年相比,财政拨款收入增加473.33万元,增长77.73%;财政拨款支出增加473.33万元,增长77.73%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1082.24万元,占支出合计的2.75%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加473.33万元,增长77.73%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1082.24万元,主要用于以下方面:公立医院支出663.92万元,占61.35%;基层医疗卫生机构支出24.28万元,占2.24%;公共卫生支出389.74万元,占36.01%;医疗保障支出3.00万元,占0.28%;中医药支出1.30万元,占0.12%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

滑县人民医院未使用财政资金支付公共预算基本支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元。

滑县人民医院未使用财政资金支付“三公”经费。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

滑县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基

金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

滑县人民医院未使用财政资金支付运行经费。

(二)国有资产占用情况。

2016年期末,滑县人民医院共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上通用设备78台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

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