滑县人民医院2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县人民医院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县人民医院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县人民医院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县人民医院概况
一、滑县人民医院始建于1952年位于滑县新区
占地196亩
开放床位1400张
拥有中央空调
中心供氧
负压吸引
呼叫系统
洁净手术室
ICU
NICU等先进配套设施
现有职工1267人(其中:编制人员760人,临时人员507人,离退休人员162人)。医院历经半个多世纪的栉风沐雨
现已发展为管理科学
医术精湛
装备精良
服务优质
环境优美
功能完善的大型现代化综合性医院。近年来,滑县人民医院先后引进了美国GE128层螺旋CT
美国GE3.0T核磁共振
直线加速器
DR系统
大型C臂
2500速全自动生化分析仪
美国GE四维彩超等国际高端医疗设备一百多台(件)
经卫生部安排
与北京大学
北京大学各附属医院
北京大学肿瘤医院
中国医学科学院阜外心血管病医院
北京安贞医院等国家知名院校建立了良好的协作关系
系北京大学肿瘤中心科研合作单位
河南省人民医院协作医院
郑州大学临床医学教学医院
河南省肿瘤医院技术协作医院
河南省肿瘤诊疗
新生儿重症救护网络成员单位
开展了腹腔镜胆囊切除术
附件瘤切除术
CT引导下肝
肾囊肿微创治疗
肝癌的栓塞介入治疗
血液净化
脑动脉瘤介入治疗
心血管介入诊断治疗
快速心律失常射频消融术
永久性起搏器置入术等高新技术
滑县人民医院在县委
县政府和卫生行政部门的正确领导下
恪守“建设一流医院
造福全县人民”的办院宗旨;坚持“一切以病人为中心
一切以质量为核心”的基本办院方针
秉承 “人才立院
科技强院
文化兴院”的发展理念
倾力打造“学习型
创新型”惠民医院
以人为本抓管理
提升素质树形象
强化质量上水平
创新技术赢美誉
端正医风筑和谐
脚踏实地铸品牌
医院各项事业得到了蓬勃发展
取得了显著的社会效益和经济效益
主要职责
系全县的医疗
急救
预防
保健
科研
教学
康复中心
多种医疗保险定点医院
负责全县基本医疗及危重急症病人的抢救治疗和转诊
承担乡
村卫生技术人员的职能培训及业务技术指导任务
二、部门决算单位构成
纳入滑县人民医院2016年度部门决算编制范围的单位包括:
滑县人民医院本级
第二部分
滑县人民医院2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
1082.24 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
39493.75 |
三、国防支出 |
32 |
|||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
243.27 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
39346.52 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
40819.26 |
本年支出合计 |
54 |
39346.52 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
1472.74 | |||||
年初结转和结余 |
27 |
年末结转和结余 |
56 |
||||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
40819.26 |
总计 |
58 |
40819.26 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 |
||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||
合计 |
40819.26 |
1082.24 |
|
39493.75 |
|
|
243.27 | |||||||||
201 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40819.26 |
1082.24 |
|
39493.75 |
|
|
243.27 | ||||||||
21002 |
公立医院 |
40400.94 |
663.92 |
39493.75 |
243.27 | |||||||||||
2100201 |
综合医院 |
39753.94 |
16.92 |
39493.75 |
243.27 | |||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
647.00 |
647.00 |
|||||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
24.28 |
24.28 |
|||||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
24.28 |
24.28 |
|||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
389.74 |
389.74 |
|||||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
389.74 |
389.74 |
|||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
2100510 |
疾病应急救助 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
21006 |
中医药 |
1.30 |
1.30 |
|||||||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
1.30 |
1.30 |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
39346.52 |
38264.27 |
1082.24 |
|
|
| |||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39346.52 |
38264.27 |
1082.24 |
|
|
| ||||||
21002 |
公立医院 |
38928.20 |
38264.27 |
663.92 |
|||||||||
2100201 |
综合医院 |
38281.20 |
38264.27 |
16.92 |
|||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
647.00 |
647.00 |
||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
24.28 |
24.28 |
||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
24.28 |
24.28 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
389.74 |
389.74 |
||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
389.74 |
389.74 |
||||||||||
21005 |
医疗保障 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
2100510 |
疾病应急救助 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
21006 |
中医药 |
1.30 |
1.30 |
||||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
1.30 |
1.30 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1082.24 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
1082.24 |
1082.24 |
|||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
1082.24 |
本年支出合计 |
55 |
1082.24 |
1082.24 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
57 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
|||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
1082.24 |
总计 |
60 |
1082.24 |
1082.24 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
1082.24 |
|
1082.24 | ||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1082.24 |
|
1082.24 | |||
21002 |
公立医院 |
663.92 |
663.92 | ||||
2100201 |
综合医院 |
16.92 |
16.92 | ||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
647.00 |
647.00 | ||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
24.28 |
24.28 | ||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构 |
24.28 |
24.28 | ||||
21004 |
公共卫生 |
389.74 |
389.74 | ||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
389.74 |
389.74 | ||||
21005 |
医疗保障 |
3.00 |
3.00 | ||||
2100510 |
疾病应急救助 |
3.00 |
3.00 | ||||
21006 |
中医药 |
1.30 |
1.30 | ||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
1.30 |
1.30 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
| |||
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
|||||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
||||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
|||||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
|||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
|||||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
|||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
30224 |
被装购置费 |
|||||||
30225 |
专用燃料费 |
|||||||
30226 |
劳务费 |
|||||||
30227 |
委托业务费 |
|||||||
30228 |
工会经费 |
|||||||
30229 |
福利费 |
|||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
30239 |
其他交通费用 |
|||||||
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
| |||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
31002 |
办公设备购置 |
|||||||
31003 |
专用设备购置 |
|||||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
31006 |
大型修缮 |
|||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
31008 |
物资储备 |
|||||||
31009 |
土地补偿 |
|||||||
31010 |
安置补助 |
|||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
31020 |
产权参股 |
|||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||
2070701 |
资助国产影片放映 |
||||||||||
2070702 |
资助城市影院 |
||||||||||
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
||||||||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:滑县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
滑县人民医院
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计40819.26万元,支出总计39346.52万元,与2015年相比,收入增加7454.65万元,增长22.34%;支出增加6057.98万元,增长18.20%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计40819.26万元,其中:财政拨款收入1082.24万元,占2.65%;事业收入39493.75万元,占96.75%;其他收入243.27万元,占0.6%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计39346.52万元,其中:基本支出38264.27万元,占97.25%;项目支出1082.24万元,占2.75%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1082.24万元。与2015年相比,财政拨款收入增加473.33万元,增长77.73%;财政拨款支出增加473.33万元,增长77.73%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1082.24万元,占支出合计的2.75%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加473.33万元,增长77.73%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1082.24万元,主要用于以下方面:公立医院支出663.92万元,占61.35%;基层医疗卫生机构支出24.28万元,占2.24%;公共卫生支出389.74万元,占36.01%;医疗保障支出3.00万元,占0.28%;中医药支出1.30万元,占0.12%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
滑县人民医院未使用财政资金支付公共预算基本支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元。
滑县人民医院未使用财政资金支付“三公”经费。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
滑县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基
金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
滑县人民医院未使用财政资金支付运行经费。
(二)国有资产占用情况。
2016年期末,滑县人民医院共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上通用设备78台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出