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滑县白道口中心卫生院2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府
目 录

第一部分 滑县白道口中心卫生院概况

一、主要职责

二、二部门决算单位构成

第二部分 滑县白道口中心卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 滑县白道口中心卫生院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县白道口卫生院概况

主要职责

滑县滑县白道口中心卫生院成立于1958年,财政补助事

单位 。单位核定编制95人,在职在编63人,非编和临时50人。

主要职责为:

1、负责全镇的基本医疗服务;

2、负责全镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

3、负责全镇的卫生信息统计、分析、上报;

4、负责对镇内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

5、负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

6、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务为主,面向农村居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门决算单位构成

滑县滑县白道口中心卫生院

第二部分

滑县白道口中心卫生院

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

249.25

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

1141.19

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1438.14

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

1438.14

年初结转和结余

27

183.81

年末结转和结余

56

136.12

28

57

总计

29

1574.25

总计

58

1574.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1390.45

249.25

1141.19

210

医疗卫生与计划生育支出

1390.45

249.25

1141.19

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

6.72

6.72

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

6.72

6.72

21003

基层医疗卫生机构

1224.7

83.51

1141.19

2100302

乡镇卫生院

1141.19

1141.19

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

83.51

83.51

21004

公共卫生

159.03

159.03

2100408

基本公共卫生服务

144.06

144.06

2100409

重大公共卫生专项

0.54

0.54

2100499

其他公共卫生支出

14.43

14.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1438.14

1336.37

101.77

210

医疗卫生与计划生育支出

1438.14

1336.37

101.77

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

6.72

6.72

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

6.72

6.72

21003

基层医疗卫生机构

1275.7

1188.9

86.8

2100302

乡镇卫生院

1202.99

1141.19

61.8

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

72.71

47.71

25

21004

公共卫生

155.72

140.75

14.97

2100408

基本公共卫生服务

123.81

123.81

2100409

重大公共卫生专项

0.54

0.54

2100499

其他公共卫生支出

31.37

16.94

14.43

……

……

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

249.25

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

296.94

296.94

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

249.25

本年支出合计

55

296.94

296.94

年初财政拨款结转和结余

26

183.81

年末财政拨款结转和结余

56

136.12

136.12

一般公共预算财政拨款

27

183.81

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

433.06

总计

60

433.06

433.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

296.94

195.17

101.77

210

医疗卫生与计划生育支出

296.94

195.17

101.77

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

6.72

6.72

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

6.72

6.72

21003

基层医疗卫生机构

134.51

47.71

86.80

2100302

乡镇卫生院

61.80

61.80

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

72.71

47.71

25.00

21004

公共卫生

155.72

140.75

14.97

2100408

基本公共卫生服务

123.81

123.81

2100409

重大公共卫生专项

0.54

0.54

2100499

其他公共卫生支出

31.37

16.94

14.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

86.24

302

商品和服务支出

102.21

30101

基本工资

15.22

30201

办公费

3.14

30102

津贴补贴

30202

印刷费

6.93

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

1.31

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

34.04

30206

电费

7.33

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.14

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

0.80

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

22.74

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

6.72

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

6.72

30216

培训费

0.35

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

84.45

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:滑县滑县白道口中心卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

白道口中心卫生院

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1390.45万元,支出总计1438.14万元,与2015年收入总计1105.44万元,支出总计1019.66万元相比,收入增加285.01万元、支总计增加418.48万元,分别增长25.78%和41.04%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1390.45万元,其中:财政拨款收入249.25万元,占17.93%;事业收入1141.19万元,占82.07%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1438.14万元,其中:基本支出1336.37万元,占92.92%;项目支出101.77万元,占7.08%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算249.25万元,支出296.94万元。与2015年收入368.40万元,支出294.41相比,财政拨款收入减少119.15万元,收入下降32.33%;支出增加2.53万元,占比0.86%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出296.94万元,占支出合计1438.14万元的20.65%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.53万元,增加比0.86%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出296.94万元,主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育支出支出296.94万元,基本支出195.17万元,项目支出101.77万元,占比分别为占65.73%,34.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.82万元,支出决算为296.94万元,完成年初预算的135.08%。决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院没有纳入财政部门统一预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出195.17万元,其中:人员经费92.97万元,主要包括:基本工资15.22万元、绩效工资34.04万元、其他社会保障费1.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元,其他工资福利支出22.74万元、职业年金缴费0.8万元,生活补助6.72万元。公用经费102.20万元,主要包括:办公费3.14万元、印刷费6.93万元、电费7.33万元、培训费0.35万元、专用材料费84.45万元(为药品和卫生材料支出)。

七、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截止2016年期末,单位1辆救护车,单位单价50万元以上通用设备为0台,单位价值100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

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