滑县疾病预防控制中心2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分 滑县疾病预防控制中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县疾病预防控制中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明
第一部分 滑县疾病预防控制中心概况
一、主要职责
一、完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;二、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;三、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;四、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;五、指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;六、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;七、开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。
二、部门决算单位构成
纳入滑县疾病预防控制中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.滑县疾病预防控制中心本级
滑县疾病预防控制中心在编人员53人,临时人员13人,退休人员31人。
第二部分
滑县疾病预防控制中心
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
581.45 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
706.55 |
三、国防支出 |
32 |
|||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.77 | ||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1264.97 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
1288.01 |
本年支出合计 |
54 |
1265.74 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||
年初结转和结余 |
27 |
246.81 |
年末结转和结余 |
56 |
269.08 | ||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
1534.82 |
总计 |
58 |
1534.82 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
1,288.01 |
581.45 |
706.55 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
0.77 |
0.77 |
||||||||||||
2080201 |
行政运行 |
0.77 |
0.77 |
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,287.24 |
580.68 |
706.55 |
|||||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||||
2100101 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
1,267.06 |
560.50 |
706.55 |
|||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,142.97 |
436.42 |
706.55 |
|||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
114.24 |
114.24 |
||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.84 |
9.84 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
1,265.74 |
1,128.13 |
137.61 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
0.77 |
0.77 |
||||||||||
2080201 |
行政运行 |
0.77 |
0.77 |
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,264.97 |
1,127.35 |
137.61 |
|||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
49.91 |
49.91 |
||||||||||
2100101 |
行政运行 |
49.91 |
49.91 |
||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
1,195.06 |
1,077.45 |
117.61 |
|||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,113.75 |
1,067.05 |
46.70 |
|||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.56 |
0.56 |
||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
64.91 |
64.91 |
||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.84 |
9.84 |
6.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
581.45 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.77 |
0.77 |
|||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
558.41 |
558.41 |
|||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
581.45 |
本年支出合计 |
55 |
559.19 |
559.19 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
246.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
269.08 |
269.08 |
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
246.81 |
57 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
|||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
828.27 |
总计 |
60 |
828.27 |
828.27 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
559.19 |
421.57 |
137.61 | ||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
0.77 |
0.77 |
||||
2080201 |
行政运行 |
0.77 |
0.77 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
558.41 |
420.80 |
137.61 | |||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
49.91 |
49.91 |
||||
2100101 |
行政运行 |
49.91 |
49.91 |
||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
20.00 | ||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20.00 |
20.00 | ||||
21004 |
公共卫生 |
488.51 |
370.90 |
117.61 | |||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
407.20 |
360.50 |
46.70 | |||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.56 |
0.56 |
||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
64.91 |
64.91 | ||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
15.84 |
9.84 |
6.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
301 |
工资福利支出 |
304.80 |
302 |
商品和服务支出 |
94.96 | |||
30101 |
基本工资 |
133.86 |
30201 |
办公费 |
1.16 | |||
30102 |
津贴补贴 |
61.94 |
30202 |
印刷费 |
6.42 | |||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.44 |
30204 |
手续费 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.86 | ||||
30107 |
绩效工资 |
93.67 |
30206 |
电费 |
3.74 | |||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.88 |
30209 |
物业管理费 |
1.02 | |||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.30 |
30211 |
差旅费 |
1.68 | |||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
2.92 | ||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
3.83 |
30215 |
会议费 |
||||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
|||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 | ||||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
64.73 | ||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.87 | ||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.56 | ||||||
310 |
其他资本性支出 |
17.51 | ||||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
31002 |
办公设备购置 |
14.83 | ||||||
31003 |
专用设备购置 |
2.68 | ||||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
31006 |
大型修缮 |
|||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
31008 |
物资储备 |
|||||||
31009 |
土地补偿 |
|||||||
31010 |
安置补助 |
|||||||
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
31020 |
产权参股 |
|||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
27.00 |
22.97 |
22.97 |
4.03 |
21.87 |
17.87 |
17.87 |
4.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:滑县疾病预防控制中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
滑县疾病预防控制中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1288.01万元,支出总计1265.74万元,与2015年相比,收、支总计各增加64万元、265.15万元,增长5.23%、26.50%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1288.01万元,其中:财政拨款收入581.45万元,占45.14%;事业收入706.55万元,占54.86%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1265.74万元,其中:基本支出1128.13万元,占89.13%;项目支出137.61万元,占10.87%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算581.45万元,支出总决算559.19万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加47.44万元,248.6万元,增长8.88%,80.04%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出559.19万元,占支出合计的44.18%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加248.6万元,增长80.04%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出559.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出0.77万元,占0.14%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出558.41万元,占99.86%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.88万元,支出决算为559.19万元,完成年初预算的124.30%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费、公用经费、项目经费均有增加,支出相应增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出559.19万元,其中:人员经费309.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费112.47万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为21.87万元,完成预算的81%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为17.87万元,完成预算的77.80%;公务接待费支出决算为4万元,完成预算的99.26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年度内未及时清账。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.84万元,增长172.35%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加11.84万元,增长196.35%;公务接待费支出决算增加2万元,增长100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是项目任务增加,燃油费增加;公务接待费支出增加的主要原因是往年未及时清账。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算17.87万元,占81.71%;公务接待费支出决算4万元,占18.29%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出17.87万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出17.87万元。主要用于开展各项工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末,滑县疾病预防控制中心公务用车保有量为5辆。
2.公务接待费支出4万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年度共接待国内来访团组59个、来访人员407人次(不包括陪同人员)。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
滑县疾病预防控制中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。