滑县120急救指挥中心2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县120急救指挥中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县120急救指挥中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县120急救指挥中心2016年度部门决算情况说明
第一部分 滑县120急救指挥中心概况
滑县120急救指挥中心于2007年经滑县机构编制委员会批准成立,隶属滑县卫生计生委管理的股级全供事业单位,单位编制人数9人,在编在职6人。
一、主要职责
负责全县日常急诊、急救工作的组织协调调度和指挥、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、统一管理和使用120医疗、急救公共信息资源、下达医疗急救任务。
二、 部门决算单位构成
滑县120急救指挥中心
第二部分
滑县120急救指挥中心
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
57.79 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.65 | ||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
63.35 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
57.79 |
本年支出合计 |
54 |
65.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||
年初结转和结余 |
27 |
62.86 |
年末结转和结余 |
56 |
55.65 | ||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
120.65 |
总计 |
58 |
120.65 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
57.79 |
57.79 |
|
|
|
|
| |||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
57.19 |
57.19 |
||||||||||||
2100405 |
应急救治机构 |
57.19 |
57.19 |
||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
| |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
| ||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.35 |
63.35 |
||||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
62.45 |
62.45 |
||||||||||
2100405 |
应急救治机构 |
62.45 |
62.45 |
||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||
…… |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
57.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1.65 |
1.65 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
63.35 |
63.35 |
|||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
57.79 |
本年支出合计 |
55 |
65.00 |
65.00 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
62.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
55.65 |
55.65 |
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
62.86 |
57 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
|||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
120.65 |
总计 |
60 |
120.65 |
120.65 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
65.00 |
65.00 |
| ||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
| |||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.65 |
1.65 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.35 |
63.35 |
||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||
21004 |
公共卫生 |
62.45 |
62.45 |
||||
2100405 |
应急救治机构 |
62.45 |
62.45 |
||||
21005 |
医疗保障 |
0.30 |
0.30 |
||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
301 |
工资福利支出 |
33.25 |
302 |
商品和服务支出 |
14.97 | |||
30101 |
基本工资 |
27.91 |
30201 |
办公费 |
4.90 | |||
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
0.48 | ||||
30103 |
奖金 |
0.28 |
30203 |
咨询费 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.06 |
30207 |
邮电费 |
3.78 | |||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
||||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.76 | ||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
|||||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
0.96 | ||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
|||||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
|||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
2.84 | ||||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
0.35 | ||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.90 | ||||||
310 |
其他资本性支出 |
16.77 | ||||||
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |||
31002 |
办公设备购置 |
16.77 | ||||||
31003 |
专用设备购置 |
|||||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
31006 |
大型修缮 |
|||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
31008 |
物资储备 |
|||||||
31009 |
土地补偿 |
|||||||
31010 |
安置补助 |
|||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
31020 |
产权参股 |
|||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
人员经费合计 |
33.25 |
公用经费合计 |
31.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||
2070701 |
资助国产影片放映 |
||||||||||
2070702 |
资助城市影院 |
||||||||||
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
||||||||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:滑县120急救中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
滑县120急救指挥中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计57.79万元,支出总计65万元,与2015年相比,收入下降97.62万元、支出下降27.55万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计57.79万元,其中:财政拨款收入57.79万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计65万元,其中:基本支出65万元,占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算57.79万元。与2015年相比,下降72.46万元,下降55.6%;财政拨款支出决算65万元,减少2.39万元,下降3.5%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出65万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.36万元,下降3.5%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.65万元,占2.5%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出63.35万元,占97.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.43万元,支出决算为65万元,完成年初预算的99.34%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出65万元,其中:人员经费33.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费31.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算零万元。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,滑县120急救指挥中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
滑县120急救指挥中心在2016年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出31.75万元,比2015年减少6.13万元,下降16.2%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额70.58万元,其中:政府采购货物支出70.58万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。