滑县人口和计划生育委员会2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-10
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
1.部门职责:研究全县人口发展战略,会同有关部门编制全县人口和计划生育事业发展中长期规划和年度计划,组织拟定相关的社会经济政策,推动人口和计划生育的综合治理,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。对人口和计划生育规划执行情况进行监督检查和评估,稳定低生育水平;制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作;组织协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作;负责全县人口和计划生育的信息综合及信息化建设;负责计划生育统计、信息分析工作;对计划生育技术服务和药具供应发放进行指导和监督;指导全县计划生育技术服务工作;推动实施全县计划生育生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口。
2.机构设置:滑县人口和计划生育委员会设7个内设机构:1、办公室(人事股、信访股)2、政策法规股(奖励扶助工作股、出生人口性别比综合治理办公室)3、发展规划股(信息中心)4、宣传教育股5、科学技术服务股(出生缺陷预防股)6、财务股7、流动人口服务管理股
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:财政拨款收入3648.6万元
2.支出构成:财政拨款支出:基本支出1270.28万元;项目支出2691.97万元。
附件1
计生委2013年收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
3648.60 |
一、一般公共服务 |
37 |
一、基本支出 |
60 |
954.15 | |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交 |
38 |
其中:财政拨款 |
61 |
781.58 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防 |
39 |
其中:政府性基金 |
62 |
|||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
2617.27 | ||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
五、教育 |
41 |
其中:财政拨款 |
64 |
2617.27 | ||
四、经营收入 |
6 |
六、科学技术 |
42 |
其中:政府性基金 |
65 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
六、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
|||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
九、医疗卫生 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|||
非本级财政拨款 |
10 |
十、节能环保 |
46 |
69 |
||||
11 |
十一、城乡社区事务 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
— | |||
12 |
十二、农林水事务 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
3571.42 | |||
13 |
十三、交通运输 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
480.18 | |||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
962.67 | |||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
2107.60 | |||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、住房保障支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
20.97 | |||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
59 |
82 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
3923.4 |
本年支出合计 |
83 |
3571.42 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
313.25 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转和结余 |
27 |
205.2 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
90.00 |
转入事业基金 |
87 |
||||
项目支出结转和结余 |
29 |
108.06 |
其他 |
88 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
108.06 |
年末结转和结余 |
89 |
665.22 | |||
经营结余 |
31 |
基本支出结转和结余 |
90 |
355.43 | ||||
32 |
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
138.02 | |||||
33 |
项目支出结转和结余 |
92 |
309.80 | |||||
34 |
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
309.80 | |||||
35 |
经营结余 |
94 |
||||||
合计 |
36 |
4236.65 |
合计 |
95 |
4236.65 |
附件2
计生委2013年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
计生委 |
3962.25 |
480.18 |
790.10 |
2691.97 |
||||
204 |
05 |
01 |
行政运行(法院) |
|||||
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务(法院) |
|||||
204 |
05 |
04 |
案件审判 |
|||||
204 |
05 |
05 |
案件执行 |
|||||
**** |
附件3
**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
**年决算数 |
合计 |
48.35 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
17.73 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
30.62 |
其中:公务用车运行维护费 |
30.62 |
公务用车购置 |