2019年度滑县统计局部门预算公开说明
发布时间:
2019-04-30
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
滑县统计局内设5个职能科室,单位的主要职责是:
(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制 定地方统计制度和统计标准;贯彻执行国家统计法律、法规及规章,起草统计方面的规范性文件草案,制定部门管理规定;指导全县统计工作。
(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理各乡(镇、区)国民经济核算工作。
(三)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专题调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织各乡(镇、区)、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全县基本统计资料;定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。
(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)审批县级部门统计标准,依法审查和审批县级各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
(八)指导全县统计专业技术队伍建设,参与组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;负责全县统计干部教育培训工作。监督管理乡(镇、区)政府统计部门由上级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
(九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各乡(镇、区)、县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导乡(镇、区)统计信息化系统建设。
(十)承办县政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
滑县统计局及归口预算管理单位共有编制34人,其中:行政编制15人,事业编制19人;在职职工33人,离退休人员18人。
三、部门预算单位构成
部门预算由滑县统计局本级预算,无二级预算单位构成。
第二部分
滑县统计局2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计361.78万元,支出总计361.78万元,与2018年相比,收、支总计各减少97.28万元,降低21.19%。主要原因是:2019年度全国第四次经济普查已经进入收尾阶段,人口普查下半年开始前期准备工作,经费减少。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计361.78万元,其中:一般公共预算329.88万元;部门结转资金31.9万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计361.78万元,其中:基本支出300.88万元,占83.17%;项目支出60.9万元,占16.83%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出278.61万元,商品和服务支出68.99万元,对个人和家庭补助14.18万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2019年一般公共预算收支预算329.87万元,与2019年相比,降低了23.55万元,降低6.66%。主要原因是全国第四次经济普查已经进入收尾阶段,普查经费减少。
2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,增加0万元.
六、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为329.88万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出254.14万元,占77.04%;社会保障和就业(类)支出44.87万元,占13.60%;卫生健康(类)支出12.07万元,占3.66%;住房保障(类)支出18.80万元,占5.70%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出300.88万元,其中:工资福利支出249.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出37.63万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助14.18万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为6.4万元,比2018年增加0万元。具体支出情况如下:
(1)2019年因公出国(境)费用0万元,与上年相等。
(2)2019年公务接待费2.8万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待支出,较上年减少0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
(3)2019年公务用车运行维护费为3.6万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。
(4)2019年公务用车购置费0万元,与上年相等。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算37.63万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2.3万元(上年项目资金结转)。
(四)国有资产占用使用情况
2018年期末,我单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。