滑县统计局2015年部门决算公开
发布时间:
2016-09-10
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分
统计局概况
一、统计局主要职责
(一)承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定地方统计制度和统计标准;贯彻执行国家统计法律、法规及规章,起草统计方面的规范性文件草案,制定部门管理规定;指导全县统计工作。
(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理各乡(镇、区)国民经济核算工作。
(三)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专题调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织各乡(镇、区)、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全县基本统计资料;定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。
(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)审批县级部门统计标准,依法审查和审批县级各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
(八)指导全县统计专业技术队伍建设,参与组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;负责全县统计干部教育培训工作。监督管理乡(镇、区)政府统计部门由上级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
(九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各乡(镇、区)、县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导乡(镇、区)统计信息化系统建设。
(十)承办县政府交办的其他事项。
二、统计局决算单位构成
统计局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.局机关本级
县统计局设5个内设机构:(一)办公室(二)综合投资评价科(三)人口与社会科技统计科 (四)工业能源统计股(五)服务业贸易统计科。
2.局机关服务中心
(一)滑县普查中心 (二)滑县社会经济调查队
(三)滑县数据管理中心
第二部分
河南省安阳市滑县统计局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:河南省安阳市滑县统计局(本级) 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
232.47 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
212.24 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
4.64 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
232.47 |
本年支出合计 |
22 |
216.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
48.06 |
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
63.64 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
280.52 |
合计 |
26 |
280.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:河南省安阳市滑县统计局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
232.47 |
232.47 |
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
227.82 |
227.82 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
212.77 |
212.77 |
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
183.89 |
183.89 |
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
合计 |
216.88 |
216.88 |
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
212.24 |
212.24 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
197.19 |
197.19 |
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
168.31 |
168.31 |
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2010506 |
统计管理 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 河南省安阳市滑县统计局(本级) 单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
232.47 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
212.24 |
212.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
4.64 |
4.64 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
232.47 |
本年支出合计 |
23 |
216.88 |
216.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
48.06 |
年末结转和结余 |
24 |
63.64 |
63.64 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
48.06 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
280.52 |
合计 |
28 |
280.52 |
280.52 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河南省安阳市滑县统计局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
232.47 |
232.47 |
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
227.82 |
227.82 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
212.77 |
212.77 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
183.89 |
183.89 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
0.40 |
0.40 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
8.48 |
8.48 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.64 |
4.64 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 河南省安阳市滑县统计局(本级) 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
216.88 |
110.27 |
106.62 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
212.24 |
110.27 |
101.98 |
|
20105 |
统计信息事务 |
197.19 |
110.27 |
86.93 |
|
2010501 |
行政运行 |
168.31 |
110.27 |
58.05 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
0.40 |
|
0.40 |
|
2010550 |
事业运行 |
8.48 |
|
8.48 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
|
15.05 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.05 |
|
15.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.64 |
|
4.64 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.64 |
|
4.64 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.64 |
|
4.64 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 河南省安阳市滑县统计局(本级) 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23.6 |
0 |
19.3 |
|
19.3 |
4.3 |
12.11 |
0 |
10.28 |
0 |
10.28 |
1.83 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
统计局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
统计局2015年收入总计 232.47 万元,支出总计 216.88 万元,与2014年相比,收入总计增加52.67 万元,增长29.29 %,支出总计下降4.82万元,下降2.27%。
二、收入决算情况说明
统计局本年收入合计 232.47 万元,其中:财政拨款收入 232.47万元,占100 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
统计局本年支出合计 216.88 万元,其中:基本支出 216.88 万元,占 100%;项目支出 0 万元, 占0 %;经营支出 0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
统计局2015年财政拨款收支总决算232.47 万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计增加52.67 万元,增长29.29 %,支出总计下降4.82万元,下降2.27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
统计局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.21 万元,支出决算为216.88万元,完成年初预算的 98.94 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出212.24万元,占 97.86 %;社会保障和就业支出 4.64万元,占2.14 %。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 214.66万元,支出决算为 212.24万元,完成年初预算的98.87 %。决算数小于预算数的主要原因:。
(二)社会保障与就业支出(款)。年初预算为 4.55 万元,支出决算为 4.64 万元,完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因:……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
统计局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 216.88万元,其中:人员经费110.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
统计局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.6万元,支出决算为 12.11 万元,完成预算的 51.31 %,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少11.73 万元,下降49.2 %。
(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因:……。
(二)公务用车购置及运行费 10.28 万元,完成预算的53.26%,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0 辆车;公务车保有量2辆;公务用车运行维护费 10.28 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年减少9.03 万元,下降46.76 %
(三)公务接待费 1.83 万元,完成预算的42.56 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,国内接待批次21次,接待人数86人。
决算数比 2014 年减少2.705 万元,下降56.67 %。