2014年度人社局部门决算
发布时间:
2015-09-25
作者
来源:
滑县人民政府
公开01表
滑县人力资源和社会保障局 2014年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,206.66 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
231.99 |
一、基本支出 |
60 |
934.04 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
780.41 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
153.64 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
1,550.17 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
1,550.17 | ||
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
2,252.22 |
四、经营支出 |
67 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
— | |||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
2,484.22 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
247.81 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
144.76 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
2,082.77 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
8.88 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
3,206.66 |
本年支出合计 |
83 |
2,484.22 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
426.97 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
398.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
28.97 |
转入事业基金 |
87 |
||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
1,149.41 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
1,101.83 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
47.58 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
3,633.63 |
总计 |
95 |
3,633.63 |
公开02表
滑县人力资源和社会保障局2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
2,484.22 |
780.42 |
153.64 |
1550.17 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
231.99 |
175.93 |
56.07 |
||||
20110 |
人力资源事务 |
223.48 |
175.93 |
47.56 |
||||
2011001 |
行政运行 |
223.48 |
175.93 |
47.56 |
||||
2011099 |
其他人事事务支出 |
|||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|||||||
2013101 |
行政运行 |
|||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.51 |
8.51 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.51 |
8.51 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
|||||||
20604 |
技术研究与开发 |
|||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,252.23 |
604.49 |
97.57 |
1550.17 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
177.66 |
80.09 |
97.57 |
||||
2080101 |
行政运行 |
93.05 |
11.42 |
81.63 |
||||
2080104 |
综合业务管理 |
|||||||
2080105 |
劳动保障监察 |
23.44 |
23.44 |
|||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
28.78 |
28.78 |
|||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.39 |
16.45 |
15.94 |
||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
120.00 |
120.00 |
|||||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|||||||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
120.00 |
120.00 |
|||||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|||||||
20807 |
就业补助 |
1,845.17 |
404.40 |
1440.77 |
||||
2080701 |
扶持公共就业服务 |
404.40 |
404.40 |
|||||
2080706 |
小额担保贷款贴息 |
1,097.33 |
1,097.33 |
|||||
2080707 |
补充小额贷款担保基金 |
46.00 |
46.00 |
|||||
2080710 |
特定就业政策支出 |
|||||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
297.44 |
297.44 |
|||||
20808 |
抚恤 |
|||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
|||||||
20809 |
退役安置 |
109.40 |
109.40 |
|||||
2080901 |
退役士兵安置 |
22.35 |
22.35 |
|||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
87.05 |
87.05 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
公开03表
滑县人力资源和社会保障局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元 | |
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
7.28 |
因公出国(境)费用 |
0 |
公务接待费 |
0.91 |
公务用车运行购置及运行维护费 |
6.37 |
其中:公务用车运行维护费 |
6.37 |
公务用车购置费 |
0 |
一、 单位概况
滑县人力资源和社会保障局是2010年4月由原人事局、劳动和社会保障局整合组建,2011年4月县就业服务局更名为县劳动就业服务中心归人社局管理。现有正科级事业单位2个,副科级3个,股级6个;内设股室11个,总人数208人。由于条件限制,现分为五个地方办公,人事方面股室主要在县政府院内办公,人才中心在县便民中心办公,企业养老中心在新华二路办公,城乡居民养老中心在新区租用场地办公。
二、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计3206.66万元,全部属于财政拨款。2014年年初结转和结余426.98万元。2014年度支出总计2484.22万元,其中一般公共服务支出231.99万元,社会保障和就业2252.22万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出231.99万元,主要用于人员经费和各类工作经费支出。
2、社会保障和就业(类)支出2252.22万元,主要用于社保基金的补助和各类社会保障就业的培训支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况
2014年我单位“三公”经费,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费6.37万元,公务接待费0.91万元。
其中:公务用车运行维护费6.37万元。包括单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费决算0.91万元。全部是单位按规定开支的各类公务接待支出。