滑县县委农办2015年部门决算公开
发布时间:
2016-09-10
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分
县委农办概况
一、县委农办主要职责
(一)贯彻落实中央、省、市和县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全县“三农”工作,牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策;
(二) 牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作;
(三)组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究,及时掌握、反映“三农”工作态度和信息,总结推广经验;
(四)督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项;
(五)承办县委交办的其他事项;
二、县委农办决算单位构成
县委农办部门决算为机关本级决算。
第二部分
县委农办2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:滑县县委农村工作办公室 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
87.90 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
72.28 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
87.90 |
本年支出合计 |
22 |
72.28 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
11.03 |
年末结转和结余 |
24 |
26.62 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
98.93 |
合计 |
26 |
98.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:滑县县委农村工作办公室 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
87.90 |
87.90 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
87.91 |
87.91 |
|||||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务支出 |
5.78 |
5.78 |
|||||
20131 |
党委办公厅及相关机构事务支出 |
15.91 |
15.91 |
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
56.94 |
56.94 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.28 |
9.28 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门:滑县县委农村工作办公室 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
72.28 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
72.29 |
|||||
20103 |
政府办公厅及相关机构事务支出 |
5.78 |
|||||
20131 |
党委办公厅及相关机构事务支出 |
6.92 |
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
50.31 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.28 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:滑县县委农村工作办公室 单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
87.90 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
72.28 |
72.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
87.90 |
本年支出合计 |
23 |
72.28 |
72.28 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
11.03 |
年末结转和结余 |
24 |
26.65 |
26.65 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
11.03 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
98.93 |
合计 |
28 |
98.93 |
98.93 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:滑县县委农村工作办公室 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
11.03 |
11.03 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
11.03 |
11.03 |
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务支出 |
|||
20131 |
党委办公厅及相关机构事务支出 |
3.02 |
3.02 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.01 |
8.01 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:滑县县委农村工作办公室 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
72.28 |
55.49 |
16.80 | |
201 |
一般公共服务支出 |
72.29 |
55.50 |
16.80 |
20103 |
政府办公厅及相关机构事务支出 |
5.78 |
5.78 |
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务支出 |
6.92 |
0.13 |
6.80 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
50.31 |
40.31 |
10 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.28 |
9.28 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:滑县县委农村工作办公室 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.3 |
3.6 |
3.6 |
0.7 |
4.1 |
3.52 |
3.52 |
0.58 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
县委农办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县委农办2015年收入总计87.9万元,支出总计72.28万元,与2014年相比,收、支总计各增加20.53、14.11万元,增长4.5%。主要原因:2015年人员工资有所调整,新增加了水费、电费、物业管理费等日常公用支出。
二、收入决算情况说明
县委农办本年收入合计87.9万元,其中:财政拨款收入87.9万元,占100%。
三、支出决算情况说明
县委农办本年支出合计72.28万元,其中:基本支出72.28万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县委农办2015年财政拨款收支总决算87.9、72.28万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加20.53、14.11万元,增长23 %。主要原因:2015年人员工资有所调整,新增加了水费、电费、物业管理费等日常公用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
县委农办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.6万元,支出决算为72.28万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.28万元,占100%。
一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为56.6万元,支出决算为72.28万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因:2015年人员工资有所调整,新增加了水费、电费、物业管理费等日常公用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县委农办2015年一般公共预算财政拨款基本支出72.28万元,其中:人员经费55.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
县委农办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元,支出决算为4.1万元,完成预算的95 %,主要原因:厉行勤俭节约,不断压缩各项支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.2万元,下降1%。具体支出情况如下:
(一)公务用车购置及运行费3.52万元,完成预算的97%,其中,公务用车运行维护费3.52万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:不断完善制度,压缩开支
(二)公务接待费0.58万元,完成预算的82%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待135批次、9人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
决算数比 2014 年减少0.2万元,下降1%,主要原因:不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。