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滑县民政局2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 滑县民政局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县民政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县民政局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三)拟订优抚政策,组织指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准,审核报批、褒扬烈士,指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

(四)组织拟订军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工(简称军休人员)、复员退伍军人安置工作政策并组织实施,会同有关部门负责退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。

(五)拟订减灾救灾工作政策,负责组织、协调全县减灾救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

(六)牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,指导救助管理站建设,协调跨市、县救助管理工作。

(七)拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施,承办乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批,指导全县地名管理工作,承办县政府交办的地名更名、命名工作,负责对全县行政区域界线实施管理。

(八)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并监督实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村务公开和基层民主政治建设。

(九)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法,管理本级福利彩票公益金,拟订社会福利企业扶持政策,组织拟订促进慈善事发展政策,组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作,指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(十)负责婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

(十一)拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施,指导老年人权益保障工作,综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。

(十二)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入滑县民政局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.滑县民政局本级

2.滑县军退离休退休干部休养所

第二部分

滑县民政局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

8,122.03

一、一般公共服务支出

30

170.00

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

15.00

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

8.00

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

5,595.61

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,237.17

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

181.77

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

8,130.03

本年支出合计

54

7,199.55

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

1,136.00

年末结转和结余

56

2,066.48

28

57

总计

29

9,266.03

总计

58

9,266.03

收入决算表

公开02表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,130.03

8,122.03

8.00

201

一般公共服务支出

170.00

170.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

170.00

170.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.00

170.00

203

国防支出

15.00

15.00

20399

其他国防支出

15.00

15.00

2039901

其他国防支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

6,492.53

6,484.53

8.00

20802

民政管理事务

1,240.00

1,232.00

8.00

2080201

行政运行

721.51

713.51

8.00

2080203

机关服务

128.57

128.57

2080204

拥军优属

79.12

79.12

2080207

行政区划和地名管理

20.00

20.00

2080299

其他民政管理事务支出

290.81

290.81

20808

抚恤

346.80

346.80

2080801

死亡抚恤

12.01

12.01

2080804

优抚事业单位支出

25.00

25.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

66.90

66.90

2080899

其他优抚支出

242.89

242.89

20809

退役安置

638.80

638.80

2080901

退役士兵安置

638.80

638.80

20810

社会福利

979.08

979.08

2081001

儿童福利

243.80

243.80

2081099

其他社会福利支出

735.28

735.28

20811

残疾人事业

410.96

410.96

2081199

其他残疾人事业支出

410.96

410.96

20815

自然灾害生活救助

414.00

414.00

2081501

中央自然灾害生活补助

288.00

288.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

126.00

126.00

20819

最低生活保障

1,133.70

1,133.70

2081901

城市最低生活保障金支出

1,133.70

1,133.70

20820

临时救助

239.00

239.00

2082001

临时救助支出

150.00

150.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

89.00

89.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,090.19

1,090.19

2089901

其他社会保障和就业支出

1,090.19

1,090.19

210

医疗卫生与计划生育支出

1,060.00

1,060.00

21005

医疗保障

1,060.00

1,060.00

2100504

优抚对象医疗补助

271.00

271.00

2100509

城乡医疗救助

789.00

789.00

229

其他支出

392.50

392.50

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

392.50

392.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

392.50

392.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d—

支出决算表

公开03表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,199.55

914.40

6,285.15

201

一般公共服务支出

170.00

170.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

170.00

170.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.00

170.00

203

国防支出

15.00

15.00

20399

其他国防支出

15.00

15.00

2039901

其他国防支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

5,595.61

914.40

4,681.21

20802

民政管理事务

1,181.30

902.40

278.91

2080201

行政运行

715.03

715.03

2080203

机关服务

128.57

128.57

2080204

拥军优属

49.12

49.12

2080207

行政区划和地名管理

19.70

19.70

2080299

其他民政管理事务支出

268.89

9.68

259.21

20808

抚恤

215.98

12.01

203.98

2080801

死亡抚恤

12.01

12.01

2080804

优抚事业单位支出

9.20

9.20

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

66.90

66.90

2080899

其他优抚支出

127.88

127.88

20809

退役安置

503.60

503.60

2080901

退役士兵安置

503.60

503.60

20810

社会福利

972.04

972.04

2081001

儿童福利

536.76

536.76

2081099

其他社会福利支出

435.28

435.28

20811

残疾人事业

410.96

410.96

2081199

其他残疾人事业支出

410.96

410.96

20815

自然灾害生活救助

413.97

413.97

2081501

中央自然灾害生活补助

287.99

287.99

2081599

其他自然灾害生活救助支出

125.98

125.98

20819

最低生活保障

1,080.36

1,080.36

2081901

城市最低生活保障金支出

1,080.36

1,080.36

20820

临时救助

267.84

267.84

2082001

临时救助支出

139.12

139.12

2082002

流浪乞讨人员救助支出

128.71

128.71

20899

其他社会保障和就业支出

549.55

549.55

2089901

其他社会保障和就业支出

549.55

549.55

210

医疗卫生与计划生育支出

1,237.17

1,237.17

21005

医疗保障

1,237.17

1,237.17

2100504

优抚对象医疗补助

323.68

323.68

2100509

城乡医疗救助

913.49

913.49

229

其他支出

181.77

181.77

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

181.77

181.77

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

181.77

181.77

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

—3.%d—

 
 
 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,729.53

一、一般公共服务支出

31

170.00

170.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

392.50

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

15.00

15.00

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

5,587.61

5,587.61

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,237.17

1,237.17

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

181.77

181.77

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

8,122.03

本年支出合计

55

7,191.55

7,009.78

181.77

年初财政拨款结转和结余

26

1,136.00

年末财政拨款结转和结余

56

2,066.48

1,505.75

560.73

一般公共预算财政拨款

27

786.00

57

政府性基金预算财政拨款

28

350.00

58

29

59

总计

30

9,258.03

总计

60

9,258.03

8,515.53

742.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—4—

 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,009.78

906.40

6,103.38

201

一般公共服务支出

170.00

170.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

170.00

170.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

170.00

170.00

203

国防支出

15.00

15.00

20399

其他国防支出

15.00

15.00

2039901

其他国防支出

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

5,587.61

906.40

4,681.21

20802

民政管理事务

1,173.30

894.40

278.91

2080201

行政运行

707.03

707.03

2080203

机关服务

128.57

128.57

2080204

拥军优属

49.12

49.12

2080207

行政区划和地名管理

19.70

19.70

2080299

其他民政管理事务支出

268.89

9.68

259.21

20808

抚恤

215.98

12.01

203.98

2080801

死亡抚恤

12.01

12.01

2080804

优抚事业单位支出

9.20

9.20

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

66.90

66.90

2080899

其他优抚支出

127.88

127.88

20809

退役安置

503.60

503.60

2080901

退役士兵安置

503.60

503.60

20810

社会福利

972.04

972.04

2081001

儿童福利

536.76

536.76

2081099

其他社会福利支出

435.28

435.28

20811

残疾人事业

410.96

410.96

2081199

其他残疾人事业支出

410.96

410.96

20815

自然灾害生活救助

413.97

413.97

2081501

中央自然灾害生活补助

287.99

287.99

2081599

其他自然灾害生活救助支出

125.98

125.98

20819

最低生活保障

1,080.36

1,080.36

2081901

城市最低生活保障金支出

1,080.36

1,080.36

20820

临时救助

267.84

267.84

2082001

临时救助支出

139.12

139.12

2082002

流浪乞讨人员救助支出

128.71

128.71

20899

其他社会保障和就业支出

549.55

549.55

2089901

其他社会保障和就业支出

549.55

549.55

210

医疗卫生与计划生育支出

1,237.17

1,237.17

21005

医疗保障

1,237.17

1,237.17

2100504

优抚对象医疗补助

323.68

323.68

2100509

城乡医疗救助

913.49

913.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—5.%d—

 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

620.99

302

商品和服务支出

209.58

30101

基本工资

427.39

30201

办公费

27.87

30102

津贴补贴

1.51

30202

印刷费

26.71

30103

奖金

49.12

30203

咨询费

0.07

30104

其他社会保障缴费

12.18

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

7.30

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

14.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.80

30207

邮电费

4.43

30109

职业年金缴费

20.30

30208

取暖费

9.94

30199

其他工资福利支出

79.70

30209

物业管理费

1.20

303

对个人和家庭的补助

75.44

30211

差旅费

11.21

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

19.80

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

12.01

30215

会议费

0.25

30305

生活补助

57.86

30216

培训费

4.05

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.59

30307

医疗费

5.34

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

3.13

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

10.95

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.23

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

58.70

310

其他资本性支出

0.39

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.39

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

696.44

公用经费合计

209.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—6—

 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.60

6.00

6.00

7.60

9.59

6.00

6.00

3.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

—7—

 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省安阳市滑县民政局(本级)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

350.00

392.50

181.77

0.00

181.77

560.73

229

其他支出

350.00

392.50

181.77

0.00

181.77

560.73

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

350.00

392.50

181.77

0.00

181.77

560.73

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

350.00

392.50

181.77

0.00

181.77

560.73

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县民政局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9266.03万元,支出总计9266.03万元,与2015年相比,收、支总计各减少1079.96万元,下降10.44%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

收支

年度

2015年

2016年

减少数

下降比率

收入总计

10345.99

9266.03

1079.96

10.44%

支出总计

10345.99

9266.03

1079.96

10.44%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计8130.03万元,其中:财政拨款收入8122.03万元,占99.99%;其他收入8万元,占0.01%。

图2:收入决算

收入出总计

其中:

财政拨款收入

占用比率%

其他收入

占用比率%

8130.03

8122.03

99.99

8

0.01

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计7199.55万元,其中:基本支出914.4万元,占12.7%;项目支出6285.15万元,占87.3%。

图3:支出决算

支出总计

其中:

基本支出

占用比率%

项目支出

占用比率%

7199.55

914.4

12.7

6285.15

87.3

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算9258.03万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1087,96万元,下降10.52%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

收支

年度

2015年

2016年

减少数

下降比率

收支总计

10345.99

9258.03

1087.96

10.44%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出7009.78万元,占支出合计的75.65%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少866.37万元,下降11%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

年度

项目

支出总计

其中:一般公共预算财政拨款支出

占用比率

减少数

下降比率

2015年度

10345.99

7876.15

76.13%

1087.96

10.44%

2016年度

9258.03

7009.78

75.65%

866.37

11%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出7009.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出170万元,占2.43%;国防支出15万元,占0.21%;社会保障和就业支出5587.61万元,占79.71%;医疗卫生与计划生育支出1237.17万元,占17.65%。

图6:财政拨款支出决算结构

总数

其中:

一般公共预算财政拨款支出

一般公共服务支出

占用比例

国防支出

占用比例

社会保障和就业支出

占用比例

医疗卫生与计划生育支出

占用比例

7009.78

170

2.43

15

0.21

5587.61

79.71

1237.17

17.65

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7036.4万元,支出决算为7009.78万元,完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因:一是有部分资金是从国库直接行文拨付乡镇,本单位没作支出。二是有些项目年初没有预算,后追加预算,决算时列支。其中:

1.一般公共服务服务支出201类。年初预算为0万元,支出决算为170万元,完成年初预算的116.6%。年初预算列入社会保障和就业支出208类。

2.国防支出203类。年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入社会保障和就业支出208类。

3.社会保障和就业支出208类。年初预算为5274.27万元,支出决算为5587.61万元,完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是有些项目没有列进年初预算。

4.医疗保障210类。年初预算965.23万元,支出决算为1237.17万元,完成年初预算的128.17%,决算数大于预算数的主要原因是有些项目没有列入年初预算。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出906.4万元,其中:人员经费696.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费209.58万元,主要包括:办公费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元,支出决算为9.59万元,完成预算的70.51%,其中:因公出国(境)费支出决算为XX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.59万元,完成预算的47.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行中央八项规定,提倡节俭。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.73万元,下降57.03%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降XX%;公务用车购置及运行费支出决算减少11.04万元,下降64.79%;公务接待费支出决算减少1.68万元,下降31.88%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务用车减少;公务接待费支出减少的主要原因是履行中央八项规定,提倡公务灶用餐。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占XX%;公务用车购置及运行费支出决算6万元,占62.57%;公务接待费支出决算3.59万元,占37.43%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

财政拨款

其中:

公务接待费支出

占比率

公务用车购置及运行费支出

占比率

9.59

3.59

37.43%

6

62.57%

1.公务用车购置及运行费支出6万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6万元。主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、锅炉过桥费、租车费等。2016年期末,滑县民政局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出3.59万元。主要用于上级或同级单位来访人员的公务接待和加班误餐费。滑县民政局2016年共接待国内来访团组60个,510人次(不包含陪同人员)。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为420万元,支出决算为181.77万元,完成年初预算的43.28%。主要用于敬老院建设和零散烈士墓建设项目。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出209.97万元,比2015年增加70.75万元,增长150.82%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额574万元,其中:政府采购货物支出280万元,政府采购工程支出294万元。授予中小企业合同金额544万元,占政府采购支出总额的94.78%,其中:授予小微企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的5.22%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,滑县民政局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、国防支出:是指当年进藏或进疆的新兵入伍后发放的一次性生活补助金支出。

九、一般公共服务(类)民政事务(款):是指民政局用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为民政局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他民政支出(项):是指其他用于民政事务的支出。

十、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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