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2018年度滑县道路运输管理局部门预算公开说明

发布时间: 2018-10-15 作者 来源:

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县道路运输管理局内设办公室、财务室、法制科、安全科、场站科、客运科、货运科、统计科、维修科、证照科、一中队、二中队、三中队、四中队、城关中队、上官中队、焦虎中队、留固中队18个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是承担辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业(机动车维修管理、机动车驾驶员培训管理)和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营及交通物流、道路运输从业人员管理,道路运输安全监督、军事战备、抢险救灾应急保障等工作。

二、人员构成情况

滑县道路运输管理局 及归口预算管理单位共有编制137人,其中:行政编制0人,事业编制137人;在职职工121人,离退休人员43人。

三、部门预算单位构成

部门预算由道路运输管理局预算单位构成。

第二部分

滑县道路运输管理局2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1256.43万元,支出总计1256.43万元,与2017年相比,收、支总计各减少18.13万元,降低9%。主要原因是:在职人员递减。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1256.43万元,其中:一般公共预算1062.26万元;部门结转资金194.16万元:财政拨款657.94.万元:缴入预算管理行政事业收费404.33万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1256.43万元,其中:基本支出1062.26万元,占84.54%;项目支出194.16万元,占15.45%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出1110.37万元,商品和服务支出109.57万元,对个人和家庭补助36.49万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1062.26万元,与2017年相比,降低了18.13万元,降低9%。主要原因是在职人员递减。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1062.26万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出174.51万元,占16.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出43.43万元,占4.08%;交通运输支出776.62万元,占73.11%住房保障(类)支出67.69万元,占6.37%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1062.26万元,其中:工资福利支出946.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出79.29万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助36.49万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为37.93万元,比2017年减少0.075万元。具体支出情况如下:公务用车运行维护费26.40万元,公务招待11.53万元。

(1)2018年因公出国(境)费用0万元,较上年相对持平。

(2)2018年公务接待费11.53万元,主要用于按规定执行开支的各类公务接待开支,共接待145批次、3860人次,较上年减少0.045万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2018年公务用车运行维护费为26.40万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少0.003万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2018年公务用车购置费0万元,较上年无增减变动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算79.29万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用使用情况

2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共65.03万元,共有车辆9辆,其中:土地、房屋及构筑物账面金额0万元,通用设备8.85万元,专用设备0万元,文物及陈列品0万元,图书档案0万元,家具、用具、装具及动植物56.18万元,无形资产0万元等

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县道路运输管理局2018年度部门预算表



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