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2014年度市政管理处部门决算

发布时间: 2015-09-30 作者 来源: 滑县人民政府

一、部门概况

滑县市政管理处机构规格相当于正股级,内设主任1名,副主任2名,经费自理。主要职责是:负责宣传、贯彻执行国家、省、市城市市政公用设施管理的相关法律、法规和规范;负责辖区内市政公用设施的建设、管理和对维护的监督;负责辖区内市政设施临时占压、挖掘的审批;负责辖区内已建成移交的市政园林绿化工程的管理和维护;负责县城城市生活垃圾处理费的征收工作。

二、公开说明

(一)收入支出决算总体情况

2014年度收入总计532.81万元,其中:财政拨款收入456.86万元,年初结转和结余75.95万元。

2014年度支出总计436.04万元,其中:城乡社区支出436.04万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为389.05万元,具体支出情况如下:城乡社区事务支出40.8万元,城乡社区规划与管理支出209.22万元,城乡社区公共设施支出10.13万元,城乡社区环境卫生52.66万元,其他城乡社区支出76.24万元。用于人员经费319.51万元,日常公用经费69.53万元。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度,滑县市政管理处“三公”经费财政拨款支出决算数为31.51万元,其中:

1、公务用车购置及运行维护费决算30.71万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车运行维护费30.71万元,主要用于执法车辆的燃修费用。2014年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆为2辆。

2、公务接待费决算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中国内公务接待支出0.8万元。主要用于接待招商引资客商以及周边县市的兄弟单位来我县考察等事项,共接待21批次,209人次。

滑县市政管理处

2014年9月16日

公开01表

                                                      市政管理处2014年度收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

2

栏次

4

栏次

6

一、财政拨款收入

1

456.86

一、一般公共服务支出

37

一、基本支出

60

436.04

其中:政府性基金

2

二、外交支出

38

人员经费

61

363.63

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

日常公用经费

62

72.42

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

二、项目支出

63

四、经营收入

5

五、教育支出

41

基本建设类项目

64

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

行政事业类项目

65

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

三、上缴上级支出

66

8

八、社会保障和就业支出

44

四、经营支出

67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

五、对附属单位补助支出

68

10

十、节能环保支出

46

69

11

十一、城乡社区支出

47

436.04

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

基本支出和项目支出合计

71

436.04

13

十三、交通运输支出

49

工资福利支出

72

361

14

十四、资源勘探信息等支出

50

商品和服务支出

73

70.59

15

十五、商业服务业等支出

51

对个人和家庭的补助

74

16

十六、金融支出

52

对企事业单位的补贴

75

17

十七、援助其他地区支出

53

赠与

76

18

十八、国土海洋气象等支出

54

债务利息支出

77

19

十九、住房保障支出

55

基本建设支出

78

20

二十、粮油物资储备支出

56

其他资本性支出

79

21

二十一、国债还本付息支出

57

贷款转贷及产权参股

80

22

二十二、其他支出

58

其他支出

81

23

59

82

本年收入合计

24

456.86

本年支出合计

83

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

84

年初结转和结余

26

75.95

交纳所得税

85

基本支出结转

27

75.95

提取职工福利基金

86

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

87

经营结余

29

其他

88

30

年末结转和结余

89

96.77

31

基本支出结转

90

96.

32

项目支出结转和结余

91

33

经营结余

92

34

93

35

94

总计

36

532.81

总计

95

公开02表

                                     市政管理处2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表

                                                                                                                                   单位:万元

科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

人员

经费

公用

经费

**

**

**

**

1

2

3

4

市政管理处(合计)

212

01

01

行政运行

33.34

2.62

30.72

212

01

99

其他城乡社区管理事物支出

7.46

7.46

212

02

01

城乡社区规划与管理

209.22

207.39

1.83

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

10.13

10.13

212

05

01

城乡社区环境卫生

52.66

33.26

19.4

212

99

99

其他城乡社区支出

76.24

76.24

                               市政管理处2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

                                                                                                                           单位:万元

项目

2014年决算数

合计

31.51

因公出国(境)费用

公务接待费

0.8

公务用车运行购置及运行维护费小计

30.71

其中:公务用车运行维护费

30.71

公务用车购置

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