滑县科技局2015年部门决算公开
发布时间:
2016-09-10
作者
来源:
滑县人民政府
2015年滑县科学技术局部门决算公开说明
第一部分
滑县科学技术局概况
一、科技局基本情况
滑县科技局是滑县人民政府主管科技工作的职能部门,机关行政编制11名,全供事业编制8名,机关工勤人员事业编制2名。现有在职干部职工16人,其中局长1名、副局长1名(兼地震办公室主任)、知识产权局长1名;全体党员数(含离退休)20人。
2010年机构改革,滑县发展和改革委员会挂滑县科学技术局牌子。
二、主要职责
1、贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策;提出全县科技发展战略的建议;牵头拟订激励自主创新的地方性法规、规章草案和政策措施,并组织实施和监督。
2、牵头拟订全县科学和技术发展规划,确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域;会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。
3、提出全县科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全县科技创新体系建设和科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
4、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;拟订科技金融结合的政策措施,会同有关部门指导科技投融资工作。
5、制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施;组织全县经济和社会发展重要领域的重大关键技术攻关,负责全县科技计划的制定与组织实施。
6、负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策,促进和推动全县高新技术发展及产业化工作;指导高新技术产业集聚区建设,协助拟订促进高新技术出口的相关政策措施。
7、会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;组织实施重大科技专项。
8、负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议;负责全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟订全县科技服务业政策措施,推动科技服务业发展。
9、负责全县科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。
10、协调指导全县对外科技合作与交流工作;负责全县对外及涉港澳台科技合作与交流事宜;组织实施全县国际科技合作计划。
11、拟定全县科学技术普及工作规划,指导全县科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。
12、拟定全县科技促进农村和社会发展的政策、措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
13、负责知识产权保护工作,管理全县专利工作。
14、负责全县地震管理工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
内设机构:办公室、高新技术发展及产业化股、农村科技股、人事财务股。
管理两个副科级单位:滑县地震办公室(参照公务员管理全供事业单位)和滑县知识产权局(全供事业单位)。
第二部分
科技局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 滑县科技局 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
190.39 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
10.76 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
10.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
134.48 |
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
200.39 |
本年支出合计 |
22 |
145.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
39.81 |
年末结转和结余 |
24 |
94.97 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
合计 |
26 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 滑县科技局 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
200.4 |
190.4 |
10.00 | |||||
201 |
一般公共服务支出 |
15.3 |
5.3 |
10.00 | ||||
206 |
科学技术支出 |
178.9 |
178.9 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.2 |
4.2 |
|||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.0 |
2.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门:滑县科技局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
145.2 |
107.7 |
37.5 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.7 |
1.9 |
8.8 |
|||
206 |
科学技术支出 |
134.5 |
105.8 |
28.7 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 滑县科技局 单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
190.39 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1.93 |
1.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
134.18 |
134.18 |
|||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
190.39 |
本年支出合计 |
23 |
136.11 |
136.11 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
39.03 |
年末结转和结余 |
24 |
93.31 |
93.31 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
39.03 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
229.42 |
合计 |
28 |
229.42 |
229.42 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 滑县科技局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
136.1 |
107.4 |
28.7 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1.9 |
1.9 |
|
206 |
科学技术支出 |
134.2 |
105.5 |
28.7 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 滑县科技局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
107.4 |
84.9 |
22.5 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1.9 |
1.9 | |
206 |
科学技术支出 |
105.5 |
84.9 |
20.6 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 滑县科技局 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8.0 |
7.2 |
7.2 |
0.8 |
6.3 |
5.7 |
5.7 |
0.6 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 滑县科技局 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
科技局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
科技局2015年收入总计200.39万元,支出总计145.23 万元,与2014年相比,收入增加54.82万元,增长37.66 %、支出增加29.66万元,增长25.66 %。主要原因:2015年科学技术支出增加。
二、收入决算情况说明
科技局本年收入合计200.39万元,其中:财政拨款收入190.39万元,占95.00 %;事业收入 0 万元, 占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 10万元,占5.00 %。
三、支出决算情况说明
科技局本年支出合计145.23万元,其中:基本支出 107.71万元,占74.17 %;项目支出37.52万元,占25.83 %;经营支出0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
科技局2015年财政拨款收支总决算229.42万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加74.04万元,增长47.65%。主要原因:2015年科学技术支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
科技局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.42万元,支出决算为107.42万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
科技局2015年一般公共预算财政拨款基本支出107.42万元,其中:人员经费 84.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
科技局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8 万元,支出决算为 5.76万元,完成预算的 72 %,,主要原因:严格遵循中央八项规定,厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少4.13万元,下降41.76%,主要原因:加强“三公”经费管理,厉行节约,制止浪费,严格执行公务接待、车辆管理规定。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计0人次。
2014年决算数为0万元。
(二)公务用车购置及运行费5.70万元,完成预算的69.51 %,其中,公务用车购置费0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费5.70万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:加强“三公”经费管理,厉行节约,制止浪费,严格执行公务接待、车辆管理规定。
决算数比 2014 年减少3.74万元,下降39.62 %,主要原因:严格遵循中央八项规定,厉行节约。
(三)公务接待费0.06万元,完成预算的7.41 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待2批次、 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:加强“三公”经费管理,厉行节约,制止浪费,严格执行公务接待、车辆管理规定。
决算数比 2014 年减少0.39万元,下降86.67%,主要原因:加强“三公”经费管理,厉行节约,制止浪费,严格执行公务接待、车辆管理规定。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
科技局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
科技局2015 年机关运行经费支出105.78万元,比 2014年增加 30.77%,主要原因:人员经费及科技事务开展增加。
(二)政府采购支出情况。
科技局2015 年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,科技局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,科技局共组织对0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。