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2014年度工信局部门决算

发布时间: 2015-09-22 作者 来源: 滑县人民政府

公开01表

                                                         工信局2014年度收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次


2

栏次


4

栏次


6

一、财政拨款收入

1

514.49

一、一般公共服务支出

37

27.41

一、基本支出

60

249.63

其中:政府性基金

2


二、外交支出

38


人员经费

61

212.49

二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


日常公用经费

62

37.13

三、事业收入

4


四、公共安全支出

40


二、项目支出

63

136.36

四、经营收入

5


五、教育支出

41


基本建设类项目

64


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42

33.15

行政事业类项目

65

136.36

六、其他收入

7

0.62

七、文化体育与传媒支出

43


三、上缴上级支出

66



8


八、社会保障和就业支出

44


四、经营支出

67



9


九、医疗卫生与计划生育支出

45


五、对附属单位补助支出

68



10


十、节能环保支出

46



69



11


十一、城乡社区支出

47


支出经济分类

70



12


十二、农林水支出

48


基本支出和项目支出合计

71

249.63


13


十三、交通运输支出

49


工资福利支出

72

133.83


14


十四、资源勘探信息等支出

50

189.07

商品和服务支出

73

36.63


15


十五、商业服务业等支出

51


对个人和家庭的补助

74

78.66


16


十六、金融支出

52


对企事业单位的补贴

75



17


十七、援助其他地区支出

53


赠与

76



18


十八、国土海洋气象等支出

54


债务利息支出

77



19


十九、住房保障支出

55


基本建设支出

78



20


二十、粮油物资储备支出

56


其他资本性支出

79

0.51


21


二十一、国债还本付息支出

57


贷款转贷及产权参股

80



22


二十二、其他支出

58


其他支出

81



23



59



82


本年收入合计

24

515.11

本年支出合计

83

249.63

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

84


年初结转和结余

26

29.47

交纳所得税

85


基本支出结转

27

29.47

提取职工福利基金

86


项目支出结转和结余

28


转入事业基金

87


经营结余

29


其他

88



30


年末结转和结余

89

294.96


31


基本支出结转

90

44.96


32


项目支出结转和结余

91

250


33


经营结余

92



34



93



35



94


总计

36

544.58

总计

95

544.58

公开02表

                                      工信局部门2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表

                                                                                                                               单位:万元



科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出


人员

经费

公用

经费



**

**

**

**

1

2

3

4





工信局

249.63

212.49

37.14



201

13

99

其他一般公共服务支出

27.41

15.75

11.66



206

05

99

其他科技条件与服务支出

33.15

32.5

0.65



215

05

01

行政运行

170.44

163.15

7.29



215

05

10

工业和信息产业支持

16.11

1.09

15.02



215

05

99

其他工业和信息产业监管支出

2.52


2.52



公开03表

                                       工信局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

                                                                                                                          单位:万元

项目

2014年决算数

合计

13.97

因公出国(境)费用


公务接待费

4

公务用车运行购置及运行维护费小计

9.97

其中:公务用车运行维护费

9.97

公务用车购置


2014年度工信局部门决算公开说明

一、部门概况

(一)部门机构设置、职能

滑县工业和信息化局机关内设8个职能处室和 滑县企业发展服务中心等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:(一)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。(二)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规、规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。(三)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(四)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门和本省用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省政府规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。(五)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和省有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。(七)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(八)推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。 (九)研究提出全县煤炭工业发展政策和建议;拟订全县煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施;统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用,依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿技术改造项目。(十)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况,负责中小企业融资服务体系建设,协调解决有关重大问题。(十一)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。(十二)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。(十三)承办县政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

工信局机关及归口预算管理单位共有编制38人,其中:行政编制25人,事业编制13人;在职职工33人,离退休人员50人。

二、公开说明

(一)收入支出决算总体情况

2014年度收入总计515.11万元,其中:财政拨款收入 514.49万元,其他收入0.62万元。年初结转和结余29.47万元。

2014年度支出总计249.63万元,其中:一般公共服务支出27.41万元,科学技术支出33.15万元,资源勘探信息等支出189.07万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为249.63万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)支出27.41万元,主要用于人员经费与日常公用经费。

2、科学技术支出支出(类)科技条件与服务(款)支出33.15万元,主要用于人员经费。

3、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)支出189.07万元,主要用于人员经费与日常公用经费。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度,工信局“三公”经费财政拨款支出决算数为 13.97万元其中:

1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算 9.97万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费决算4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,接待148批次、1332人次。

附件4

                                                    部门决算公开情况表


部门名称

是否已公开

公开时间

公开网址































































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