2014年度工信局部门决算
发布时间:
2015-09-22
作者
来源:
滑县人民政府
公开01表
工信局2014年度收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 514.49 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 27.41 | 一、基本支出 | 60 | 249.63 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 212.49 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 37.13 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 136.36 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 33.15 | 行政事业类项目 | 65 | 136.36 | |
六、其他收入 | 7 | 0.62 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 249.63 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 133.83 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 189.07 | 商品和服务支出 | 73 | 36.63 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 78.66 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 0.51 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 515.11 | 本年支出合计 | 83 | 249.63 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 29.47 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 29.47 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 294.96 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 44.96 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 250 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 544.58 | 总计 | 95 | 544.58 |
公开02表
工信局部门2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员 经费 | 公用 经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
工信局 | 249.63 | 212.49 | 37.14 | |||||
201 | 13 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 27.41 | 15.75 | 11.66 | ||
206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 33.15 | 32.5 | 0.65 | ||
215 | 05 | 01 | 行政运行 | 170.44 | 163.15 | 7.29 | ||
215 | 05 | 10 | 工业和信息产业支持 | 16.11 | 1.09 | 15.02 | ||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2.52 | 2.52 |
公开03表
工信局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 13.97 |
因公出国(境)费用 | |
公务接待费 | 4 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 9.97 |
其中:公务用车运行维护费 | 9.97 |
公务用车购置 |
2014年度工信局部门决算公开说明
一、部门概况
(一)部门机构设置、职能
滑县工业和信息化局机关内设8个职能处室和 滑县企业发展服务中心等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:(一)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。(二)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规、规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。(三)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(四)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门和本省用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省政府规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。(五)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和省有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。(七)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(八)推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。 (九)研究提出全县煤炭工业发展政策和建议;拟订全县煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施;统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用,依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿技术改造项目。(十)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况,负责中小企业融资服务体系建设,协调解决有关重大问题。(十一)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。(十二)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。(十三)承办县政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
工信局机关及归口预算管理单位共有编制38人,其中:行政编制25人,事业编制13人;在职职工33人,离退休人员50人。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计515.11万元,其中:财政拨款收入 514.49万元,其他收入0.62万元。年初结转和结余29.47万元。
2014年度支出总计249.63万元,其中:一般公共服务支出27.41万元,科学技术支出33.15万元,资源勘探信息等支出189.07万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为249.63万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)支出27.41万元,主要用于人员经费与日常公用经费。
2、科学技术支出支出(类)科技条件与服务(款)支出33.15万元,主要用于人员经费。
3、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)支出189.07万元,主要用于人员经费与日常公用经费。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,工信局“三公”经费财政拨款支出决算数为 13.97万元其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算 9.97万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费决算4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,接待148批次、1332人次。
附件4
部门决算公开情况表
部门名称 | 是否已公开 | 公开时间 | 公开网址 | |