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河南省滑县公安局2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 滑县公安局概况

· 主要职责

· 部门决算单位构成

第二部分 滑县公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南滑县公安局概况

一、主要职责:1、部门机构设置、职能。公安局机关内设政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心12年机关科室,及23个乡镇派出所、7个大队。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。2、公安局的主要职责:预防制止和侦查违法犯罪活动 ;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;对法律、法规规定的特种行业进行管理 ;管理户政、国籍入境出境事务;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。

· 部门决算单位构成

纳入滑县公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1) 滑县公安局本级

2) 公安局内设交警大队和看守所、拘留所等3个归口预算管理单位。

第二部分

河南省滑县公安局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

143,140.07

一、一般公共服务支出

30

109.87

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

14,204.20

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

14,314.07

本年支出合计

54

14,314.07

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

394.97

年末结转和结余

56

394.97

28

57

总计

29

14,709.05

总计

58

14,709.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,314.07

14,314.07

201

一般公共服务支出

109.87

109.87

20402

公安

2040201

行政运行

7,578.45

7,578.45

2040202

一般行政管理事务

217.60

217.60

2040204

治安管理

588.44

588.44

2040206

刑事侦查

63.00

63.00

2040208

出入境管理

53.36

53.36

2040209

行动技术管理

72.00

72.00

2040211

禁毒管理

9.00

9.00

2040212

道路交通管理

4,985.85

4,985.85

2040215

居民身份证管理

268.56

268.56

2040216

网络运行及维护

6.00

6.00

2040217

拘押收教场所管理

227.20

227.20

2040219

信息化建设

58.44

58.44

2040299

其他公安支出

56.29

56.29

20403

国家安全

20.00

20.00

2040301

行政运行

20.00

20.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,314.07

9,110.62

5,203.45

201

一般公共服务支出

109.87

109.87

20402

公安

14.184.20

8,980.75

5,203.45

2040201

行政运行

7.578.45

7.578.45

2040202

一般行政管理事务

217.60

217.60

2040204

治安管理

588.44

588.44

2040206

刑事侦查

63.00

63.00

2040208

出入境管理

53.36

53.36

2040209

行动技术管理

72.00

72.00

2040211

禁毒管理

9.00

9.00

2040212

道路交通管理

4,985.85

4,985.85

2040215

居民身份证管理

268.56

268.56

2040216

网络运行及维护

6.00

6.00

2040217

拘押收教场所管理

227.20

227.20

2040219

信息化建设

58.44

58.44

2040299

其他公安支出

56.29

56.29

20403

国家安全

20.00

20.00

2040301

行政运行

20.00

20.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,314.07

一、一般公共服务支出

31

109.87

109.87

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

14,204.20

14,204.20

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

14,314.07

本年支出合计

55

14,314.07

14,314.07

年初财政拨款结转和结余

26

394.97

年末财政拨款结转和结余

56

394.97

394.97

一般公共预算财政拨款

27

394.97

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

14,709.05

总计

60

14,709.05

14,709.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,314.07

9,110.62

5,203.45

201

一般公共服务支出

109.87

109.87

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

20402

公安

2040201

行政运行

7,578.45

7,578.45

2040202

一般行政管理事务

217.00

217.00

2040203

机关服务

2040204

治安管理

588.44

588.44

2040205

国内安全保卫

2040206

刑事侦查

63.00

63.00

2040207

经济犯罪侦查

2040208

出入境管理

2040209

行动技术管理

72.00

72.00

2040210

防范和处理邪教犯罪

2040211

禁毒管理

9.00

9.00

2040212

道路交通管理

4,985.85

4,985.85

2040213

网络侦控管理

6.00

6.00

2040214

反恐怖

2040215

居民身份证管理

2040216

网络运行及维护

2040217

拘押收教场所管理

227.20

227.20

2040218

警犬繁育及训养

2040219

信息化建设

56.29

56.29

2040250

事业运行

2040299

其他公安支出

20.00

20.00

20403

国家安全

2040301

行政运行

20.00

20.00

2040302

一般行政管理事务

2040303

机关服务

2040304

安全业务

2040350

事业运行

2040399

其他国家安全支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,206.42

302

商品和服务支出

2,814.92

30101

基本工资

1,905.53

30201

办公费

435.45

30102

津贴补贴

1,509.22

30202

印刷费

8.53

30103

奖金

358.65

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

338.09

30204

手续费

30106

伙食补助费

133.37

30205

水费

6.05

30107

绩效工资

30206

电费

251.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

117.50

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

102.12

30199

其他工资福利支出

961.56

30209

物业管理费

15.50

303

对个人和家庭的补助

232.28

30211

差旅费

436.05

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

94.88

30303

退职(役)费

30214

租赁费

70.78

30304

抚恤金

84.40

30215

会议费

30305

生活补助

65.29

30216

培训费

1.25

30306

救济费

30217

公务接待费

16.82

30307

医疗费

15.56

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

2.00

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

207.98

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

344.31

30399

其他对个人和家庭的补助支出

65.02

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

706.59

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

857.01

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

588.44

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

268.56

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

486.00

453.00

33.00

224.77

207.97

16.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2082201

移民补助

2082202

基础设施建设和经济发展

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

2082301

移民补助

2082302

基础设施建设和经济发展

2082399

其他小型水库移民扶助基金支出

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

2120802

土地开发支出

2120803

城市建设支出

2120804

农村基础设施建设支出

2120805

补助被征地农民支出

2120806

土地出让业务支出

2120807

廉租住房支出

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

2120810

棚户区改造支出

2120811

公共租赁住房支出

2120813

保障性住房租金补贴支出

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

2120902

城市环境卫生

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

2121001

征地和拆迁补偿支出

2121002

土地开发支出

2121099

其他国有土地收益基金支出

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2121201

耕地开发专项支出

2121202

基本农田建设和保护支出

2121203

土地整理支出

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2121301

城市公共设施

2121302

城市环境卫生

2121304

城市防洪

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

2121401

污水处理设施建设和运营

2121402

代征手续费

2121499

其他污水处理费安排的支出

213

农林水支出

21360

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

2136001

开发新菜地工程

2136099

其他新菜地开发建设基金支出

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

2136601

基础设施建设和经济发展

2136699

其他大中型水库库区基金支出

21369

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

2136901

南水北调工程建设

2136903

地方重大水利工程建设

2136999

其他重大水利工程建设基金支出

214

交通运输支出

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

2146201

公路还贷

2146299

其他车辆通行费安排的支出

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

2146301

港口设施

2146302

航道建设和维护

2146399

其他港口建设费安排的支出

215

资源勘探信息等支出

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2156001

建设专用设施

2156002

专用设备购置和维修

2156003

贷款贴息

2156004

技术研发与推广

2156005

宣传

2156099

其他散装水泥专项资金支出

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

2156101

技改贴息和补助

2156102

技术研发和推广

2156103

示范项目补贴

2156104

宣传和培训

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

216

商业服务业等支出

21660

旅游发展基金支出

2166004

地方旅游开发项目补助

2166099

其他旅游发展基金支出

229

其他支出

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2290802

福利彩票发行机构的业务费支出

2290803

体育彩票发行机构的业务费支出

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

2290808

彩票市场调控资金支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296001

用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2296005

用于红十字事业的彩票公益金支出

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

231

债务还本支出

23104

地方政府专项债务还本支出

2310499

其他政府性基金债务还本支出

232

债务付息支出

23204

地方政府专项债务付息支出

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

2320499

其他政府性基金债务付息支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

河南省滑县公安局

2016年度部门决算情况说明

· 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计14314.07万元,支出总计14314.07万元,与2015年相比,收、支总计各增加4383万元,增长44%。

· 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计14314.07万元,其中:财政拨款收入14314.07万元,占100%。

· 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计14314.07万元,其中:基本支出9110万元,占63%;项目支出5203万元,占37%。

· 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算14314.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4383万元,增长44%。

· 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

· 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出14314.07万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4383万元,增长44%。

· 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出14314.07万元,主要用于以下方面:基本支出9110万元,占63%;项目支出5203万元,占37%。

· 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14202万元,支出决算为14314万元,完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员经费有所增加。

· 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出9110.62万元,其中:人员经费5438.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出;公用经费3671.92万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其商品和服务支出等。

· 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

· “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为486万元,支出决算为224万元,完成预算的46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为16万元,完成预算的48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,在一定承度上减少招待费用开支和公车运行费用开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少89万元,下降19%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少81万元,下降20%;公务接待费支出决算减少8万元,下降18%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,在一定承度上减少招待费用开支和公车运行费用开支。

· “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算207万元,占92%;公务接待费支出决算16万元,占8%。具体情况如下:

1) 公务用车购置及运行费支出207万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出207万元。主要用于警车的办案及日常运行。2016年期末,滑县公安局属单位开支财政拨款的公务用车保有辆为171辆。

1) 公务接待费支出16万元。主要用于招待上级领导及兄弟单位人员。滑县公安局2016年度共接待国内来访团组258个、来访人员1548人次(不包括陪同人员)。

· 关于预算绩效情况说明

· 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,滑县公安局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目15个,二级项目29个,共涉及预算资金2587万元,自评覆盖率达到88%。

· 其他重要事项的情况说明

· 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出435万元,比2015年减少85万元,下降9%。

· 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额990万元,其中:政府采购货物支出990万元。

· 国有资产占用情况。

2016年期末,滑县公安局共有车辆171辆,其中:一般公务用车127辆、一般执法执勤用车44辆;单价50万元以上通用设备18套,单位价值100万元以上专用设备5套。

第四部分 名词解释

(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!

1

某部门公开01表中收入栏一、财政拨款收入六、其他收入两项有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、其他收入:

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、上级补助收入:

三、事业收入:

四、经营收入:

五、附属单位上缴收入:

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写)……。

九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写):……。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写):……。

……。

……。

九十、三公经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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