河南省滑县公安局2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县公安局概况
· 主要职责
· 部门决算单位构成
第二部分 滑县公安局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县公安局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南滑县公安局概况
一、主要职责:1、部门机构设置、职能。公安局机关内设政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心12年机关科室,及23个乡镇派出所、7个大队。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。2、公安局的主要职责:预防制止和侦查违法犯罪活动 ;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;对法律、法规规定的特种行业进行管理 ;管理户政、国籍入境出境事务;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。
· 部门决算单位构成
纳入滑县公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1) 滑县公安局本级
2) 公安局内设交警大队和看守所、拘留所等3个归口预算管理单位。
第二部分
河南省滑县公安局
2016年度部门决算表
. |
公开01表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
143,140.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
109.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
14,204.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
14,314.07 |
本年支出合计 |
54 |
14,314.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
27 |
394.97 |
年末结转和结余 |
56 |
394.97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
14,709.05 |
总计 |
58 |
14,709.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
14,314.07 |
14,314.07 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
109.87 |
109.87 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
7,578.45 |
7,578.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
217.60 |
217.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
588.44 |
588.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040206 |
刑事侦查 |
63.00 |
63.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040208 |
出入境管理 |
53.36 |
53.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040209 |
行动技术管理 |
72.00 |
72.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040211 |
禁毒管理 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040212 |
道路交通管理 |
4,985.85 |
4,985.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040215 |
居民身份证管理 |
268.56 |
268.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
227.20 |
227.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040219 |
信息化建设 |
58.44 |
58.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
56.29 |
56.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20403 |
国家安全 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040301 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
14,314.07 |
9,110.62 |
5,203.45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
109.87 |
109.87 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
14.184.20 |
8,980.75 |
5,203.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
7.578.45 |
7.578.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
217.60 |
217.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
588.44 |
588.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040206 |
刑事侦查 |
63.00 |
63.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040208 |
出入境管理 |
53.36 |
53.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040209 |
行动技术管理 |
72.00 |
72.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040211 |
禁毒管理 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040212 |
道路交通管理 |
4,985.85 |
4,985.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040215 |
居民身份证管理 |
268.56 |
268.56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
227.20 |
227.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040219 |
信息化建设 |
58.44 |
58.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
56.29 |
56.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20403 |
国家安全 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040301 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,314.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
109.87 |
109.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
14,204.20 |
14,204.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
14,314.07 |
本年支出合计 |
55 |
14,314.07 |
14,314.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
394.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
394.97 |
394.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
394.97 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
30 |
14,709.05 |
总计 |
60 |
14,709.05 |
14,709.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
14,314.07 |
9,110.62 |
5,203.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
109.87 |
109.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
7,578.45 |
7,578.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
217.00 |
217.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040203 |
机关服务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
588.44 |
588.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040205 |
国内安全保卫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040206 |
刑事侦查 |
63.00 |
63.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040208 |
出入境管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040209 |
行动技术管理 |
72.00 |
72.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040211 |
禁毒管理 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040212 |
道路交通管理 |
4,985.85 |
4,985.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040213 |
网络侦控管理 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040214 |
反恐怖 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040215 |
居民身份证管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
227.20 |
227.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040219 |
信息化建设 |
56.29 |
56.29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040250 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20403 |
国家安全 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040301 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040302 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040303 |
机关服务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040304 |
安全业务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040350 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040399 |
其他国家安全支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
5,206.42 |
302 |
商品和服务支出 |
2,814.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
1,905.53 |
30201 |
办公费 |
435.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
1,509.22 |
30202 |
印刷费 |
8.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
358.65 |
30203 |
咨询费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
338.09 |
30204 |
手续费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
133.37 |
30205 |
水费 |
6.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
251.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
117.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
102.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
961.56 |
30209 |
物业管理费 |
15.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
232.28 |
30211 |
差旅费 |
436.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
94.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
70.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
84.40 |
30215 |
会议费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
65.29 |
30216 |
培训费 |
1.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
16.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
15.56 |
30218 |
专用材料费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
2.00 |
30225 |
专用燃料费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
207.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
344.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
65.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
706.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30224 |
被装购置费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30225 |
专用燃料费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
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30229 |
福利费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
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30240 |
税金及附加费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
857.01 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31003 |
专用设备购置 |
588.44 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
268.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31008 |
物资储备 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
486.00 |
453.00 |
33.00 |
224.77 |
207.97 |
16.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
|
|
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|
|
|
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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|
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|
|
|
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20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 |
资助国产影片放映 |
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2070702 |
资助城市影院 |
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2070703 |
资助少数民族电影译制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
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20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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2082201 |
移民补助 |
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2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082301 |
移民补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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2120802 |
土地开发支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120805 |
补助被征地农民支出 |
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2120806 |
土地出让业务支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120807 |
廉租住房支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120810 |
棚户区改造支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120811 |
公共租赁住房支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120813 |
保障性住房租金补贴支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120901 |
城市公共设施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120902 |
城市环境卫生 |
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2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
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21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
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2121002 |
土地开发支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
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21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
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2121203 |
土地整理支出 |
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2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
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21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
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2121301 |
城市公共设施 |
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2121302 |
城市环境卫生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121304 |
城市防洪 |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
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2121402 |
代征手续费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
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213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
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21360 |
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136001 |
开发新菜地工程 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136099 |
其他新菜地开发建设基金支出 |
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21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136901 |
南水北调工程建设 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21462 |
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146201 |
公路还贷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146301 |
港口设施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146302 |
航道建设和维护 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146399 |
其他港口建设费安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21560 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2156001 |
建设专用设施 |
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2156002 |
专用设备购置和维修 |
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2156003 |
贷款贴息 |
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2156004 |
技术研发与推广 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156005 |
宣传 |
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2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
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21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2156101 |
技改贴息和补助 |
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2156102 |
技术研发和推广 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156103 |
示范项目补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156104 |
宣传和培训 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
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216 |
商业服务业等支出 |
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21660 |
旅游发展基金支出 |
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2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
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2166099 |
其他旅游发展基金支出 |
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229 |
其他支出 |
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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2290802 |
福利彩票发行机构的业务费支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290803 |
体育彩票发行机构的业务费支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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231 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
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23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310499 |
其他政府性基金债务还本支出 |
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232 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
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23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
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2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
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2320499 |
其他政府性基金债务付息支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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说明:公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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第三部分
河南省滑县公安局
2016年度部门决算情况说明
· 关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计14314.07万元,支出总计14314.07万元,与2015年相比,收、支总计各增加4383万元,增长44%。
· 关于收入决算情况说明
2016年度收入合计14314.07万元,其中:财政拨款收入14314.07万元,占100%。
· 关于支出决算情况说明
2016年度支出合计14314.07万元,其中:基本支出9110万元,占63%;项目支出5203万元,占37%。
· 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算14314.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4383万元,增长44%。
· 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
· 财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出14314.07万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4383万元,增长44%。
· 财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出14314.07万元,主要用于以下方面:基本支出9110万元,占63%;项目支出5203万元,占37%。
· 财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14202万元,支出决算为14314万元,完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员经费有所增加。
· 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出9110.62万元,其中:人员经费5438.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出;公用经费3671.92万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其商品和服务支出等。
· 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
· “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为486万元,支出决算为224万元,完成预算的46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为16万元,完成预算的48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,在一定承度上减少招待费用开支和公车运行费用开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少89万元,下降19%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少81万元,下降20%;公务接待费支出决算减少8万元,下降18%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,在一定承度上减少招待费用开支和公车运行费用开支。
· “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算207万元,占92%;公务接待费支出决算16万元,占8%。具体情况如下:
1) 公务用车购置及运行费支出207万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出207万元。主要用于警车的办案及日常运行。2016年期末,滑县公安局属单位开支财政拨款的公务用车保有辆为171辆。
1) 公务接待费支出16万元。主要用于招待上级领导及兄弟单位人员。滑县公安局2016年度共接待国内来访团组258个、来访人员1548人次(不包括陪同人员)。
· 关于预算绩效情况说明
· 绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,滑县公安局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目15个,二级项目29个,共涉及预算资金2587万元,自评覆盖率达到88%。
· 其他重要事项的情况说明
· 机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出435万元,比2015年减少85万元,下降9%。
· 政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额990万元,其中:政府采购货物支出990万元。
· 国有资产占用情况。
2016年期末,滑县公安局共有车辆171辆,其中:一般公务用车127辆、一般执法执勤用车44辆;单价50万元以上通用设备18套,单位价值100万元以上专用设备5套。
第四部分 名词解释
(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!
例1
某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据,则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入:
二、其他收入:
三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
……
例2
某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入:
二、上级补助收入:
三、事业收入:
四、经营收入:
五、附属单位上缴收入:
六、其他收入
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
……)
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写):……。
九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写):……。
十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写):……。
……。
……。
九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。