2014年度发改委部门决算
发布时间:
2015-09-25
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门职能与机构设置
滑县发改委的主要职能是对全县国民经济和社会发展进行宏观调控和平衡,制订中长期发展规划和年度计划,掌握国家的产业政策,组织争取国家对全县重大项目的投资、实施、监督检查和施工验收,指导和协调全县招投标工作。拟定重要商品和服务项目的价格政策,制定县管商品价格与重要收费、组织实施价格监督检查,调控物价总水平,内设7个科室。我委下属5个行政事业单位,包括:委本级、滑县节能减排监察大队、滑县物价检查所、滑县价格认证中心、滑县重点建设项目稽查管理办公室。
二、有关决算表格及说明
公开01表
滑县发展和改革委员会2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
6956.84 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
320.03 |
一、基本支出 |
60 |
337.95 |
其中:政府性基金 |
2 |
278.00 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
251.81 | |
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
86.14 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
478.00 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
478.00 | ||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
17.92 |
行政事业类项目 |
65 |
||
六、其他收入 |
7 |
0.80 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
478.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
815.95 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
236.58 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
84.98 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
15.24 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
478.00 | |||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
1.16 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
6957.65 |
本年支出合计 |
83 |
815.95 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
76.16 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
76.16 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
6217.85 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
32.85 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
6185.00 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
7033.80 |
总计 |
95 |
7033.80 |
(二)2014年度公共预算财政拨款支出明细表(公开02)
滑县发展和改革委员会2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
财决批复02表 |
|||||||||||||||||||||
编制单位:河南省安阳市滑县发展和改革委员会 |
2014年度 |
单位: |
万元 |
||||||||||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
小计 |
人员 经费 |
公用 经费 |
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||
合计 |
76.16 |
76.16 |
6678.85 |
293.85 |
6385.00 |
815.96 |
337.96 |
251.81 |
86.15 |
478.00 |
5939.05 |
32.05 |
5907.00 |
||||||||
201 |
一般公共服务 |
76.16 |
76.16 |
275.93 |
275.93 |
320.04 |
320.04 |
245.31 |
74.73 |
32.05 |
32.05 |
||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
76.16 |
76.16 |
275.93 |
275.93 |
320.04 |
320.04 |
245.31 |
74.73 |
32.05 |
32.05 |
||||||||||
2010401 |
行政运行 |
76.16 |
76.16 |
197.82 |
197.82 |
241.93 |
241.93 |
168.36 |
73.57 |
32.05 |
32.05 |
||||||||||
2010408 |
物价管理 |
76.95 |
76.95 |
76.95 |
76.95 |
76.95 |
|||||||||||||||
2010199 |
其他发展与改革事务支出 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
|||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
6.50 |
11.42 |
||||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
|||||||||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
|||||||||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|||||||||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
6385.00 |
6385.00 |
478.00 |
478.00 |
5907.00 |
5907.00 |
||||||||||||||
21301 |
农业 |
5282.00 |
5282.00 |
5282.00 |
5282.00 |
||||||||||||||||
2130106 |
技术推广 |
5282.00 |
5282.00 |
5282.00 |
5282.00 |
||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
1103.00 |
1103.00 |
478.00 |
478.00 |
625.00 |
625.00 |
||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
1094.0 |
1094.00 |
478.00 |
478.00 |
616.00 |
616.00 |
||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||||
公开02表说明:
本表按支出功能分类科目编制,反映我委2014年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。
(三)2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表(公开03表)
公开03表
滑县发展和改革委员会2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
22.28 |
公务接待费 |
4.71 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
17.57 |
其中:公务用车运行维护费 |
17.57 |
公务用车购置 |
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计6957.65万元,其中:财政拨款收入6956.84万元,上年结转和结余76.16万元。
2014年度支出总计815.95万元,其中:一般公共服务支出320.03万元,科学技术支出17.92万元,农林水支出478.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为815.95万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出320.03万元,主要用于机关工作人员工资。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出68.62万元,主要用于机关退休人员工资。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,滑县发改委“三公”经费财政拨款支出决算数为22.29万元(含委机关及4个所属单位),其中:
1.公务用车购置及运行维护费决算17.57万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
2.公务接待费决算4.71万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待外商,接待204批次、1023人次
三、依申请公开内容
除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。