滑县发展和改革委员会2013年度收入支出决算
发布时间:
2014-10-28
作者
来源:
滑县人民政府
一、基本情况:县发展改革委是县政府组成部门,是综合研究拟订全县经济和社会发展政策,调节经济运行,指导全县经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。其主要职责核定为十五项,内设十五个职能科室。我委下属5个行政事业单位,包括:委本级、滑县节能减排监察大队、滑县物价检查所、滑县价格认证中心、滑县重点建设项目稽查管理办公室。
二、有关决算表格及说明
(一)2013年度收入支出决算总表(公开01表)
公开01表
滑县发展和改革委员会2013年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
栏次 |
3 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
1243.80 |
一、一般公共服务 |
37 |
335.3 |
一、基本支出 |
60 |
335.30 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交 |
38 |
其中:财政拨款 |
61 |
335.30 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防 |
39 |
其中:政府性基金 |
62 |
|||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
920.20 | ||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
五、教育 |
41 |
其中:财政拨款 |
64 |
920.20 | ||
四、经营收入 |
6 |
六、科学技术 |
42 |
其中:政府性基金 |
65 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
六、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
|||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
九、医疗卫生 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|||
非本级财政拨款 |
10 |
十、节能环保 |
46 |
48.00 |
69 |
|||
11 |
十一、城乡社区事务 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
— | |||
12 |
十二、农林水事务 |
48 |
722.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
1255.50 | ||
13 |
十三、交通运输 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
171.53 | |||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
9.7 |
商品和服务支出 |
73 |
1082.25 | ||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
||||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、住房保障支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
1.71 | |||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
59 |
9.7 |
82 |
||||
本年收入合计 |
24 |
1243.80 |
本年支出合计 |
83 |
1255.50 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
87.86 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转和结余 |
27 |
87.86 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
87.86 |
转入事业基金 |
87 |
||||
项目支出结转和结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
年末结转和结余 |
89 |
76.16 | ||||
经营结余 |
31 |
基本支出结转和结余 |
90 |
76.16 | ||||
32 |
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
76.16 | |||||
33 |
项目支出结转和结余 |
92 |
||||||
34 |
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
||||||
35 |
经营结余 |
94 |
||||||
合计 |
36 |
1331.66 |
合计 |
95 |
1331.66 |
公开01表说明:
按照现行部门决算管理有关规定,我委2013年度部门决算反映委本级及所属单位的财政拨款全部收支情况。
1.收入总计1243.80万
(1)财政拨款1243.80万元:系我委行政事业单位当年从县财政取得的资金。
(2)上年结转和结余87.86万元。
2.支出总计1255.50万元,年末结转和结余76.16万元。
(二)2013年度公共预算财政拨款支出明细表(公开02表)
公开02表
滑县发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
财决批复02表 |
||||||||||||||||||
编制单位:河南省安阳市滑县发展和改革委员会 |
2013年度 |
单位: |
万元 |
|||||||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
小计 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
87.86 |
87.86 |
1243.80 |
323.60 |
920.20 |
1255.50 |
335.30 |
171.53 |
163.76 |
920.20 |
76.16 |
76.16 |
||||||
201 |
一般公共服务 |
87.86 |
87.86 |
323.60 |
323.60 |
335.30 |
335.30 |
171.53 |
163.76 |
76.16 |
76.16 |
|||||||
20104 |
发展与改革事务 |
87.86 |
87.86 |
314.90 |
314.90 |
326.60 |
326.60 |
171.53 |
155.06 |
76.16 |
76.16 |
|||||||
2010401 |
行政运行 |
87.86 |
87.86 |
224.80 |
224.80 |
236.50 |
236.50 |
171.53 |
64.96 |
76.16 |
76.16 |
|||||||
2010408 |
物价管理 |
67.60 |
67.60 |
67.60 |
67.60 |
67.60 |
||||||||||||
2010450 |
事业运行 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||||
2010199 |
其他发展与改革事务支出 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
||||||||||||
206 |
科学技术 |
140.50 |
140.50 |
140.50 |
140.50 |
|||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
95.50 |
95.50 |
95.50 |
95.50 |
|||||||||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
95.50 |
95.50 |
95.50 |
95.50 |
|||||||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||||
211 |
节能环保 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
|||||||||||||
21110 |
能源节约利用 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
|||||||||||||
2111001 |
能源节约利用 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
|||||||||||||
213 |
农林水利用 |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
|||||||||||||
21305 |
扶贫 |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
|||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
722.00 |
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|||||||||||||
22999 |
其他支出 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
公开02表说明:
本表按支出功能分类科目编制,反映我委2013年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。
(三)2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表(公开03表)
公开03表
滑县发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2013年决算数 |
合计 |
25.72 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
7.40 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
18.32 |
其中:公务用车运行维护费 |
18.32 |
公务用车购置 |
公开03表说明:
1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(包括部门本级及所属事业单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2. “三公”经费公共预算财政拨款支出25.72万元。