滑县财政局2017年部门预算公开情况说明
发布时间:
2017-05-05
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一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
滑县财政局机关内设18个职能科室和 22个财政所归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。负责全县财政收支管理工作。
(二)人员构成情况
滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制206人,其中:行政编制29人,事业编制177人;在职职工205人,离退休人员78人。
(三)预算年度主要工作任务
服务全县现代农业、新型工业、招商引资、基础设施“四大重点”。促进经济发展、社会和谐、大局稳定;优化支出结构,厉行勤俭节约,严格控制“三公经费”等一般性支出;加强财政管理,提高支出绩效。
(四)部门预算单位构成
部门预算含 22个二级预算单位组成。具体为:22个财政所
二、2017年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计 6863 万元,支出总计 6863万元,与2016年相比,收、支总计增加 3108 万元。增加的原因是项目资金等因素增加
二、收入预算说明
2017年收入预算6863万元,其中:财政拨款2608.2万元;缴入预算管理的行政事业性收费70万元;专项转移支付收入3972.5万元;部门结转资金212.3万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算6863万元,按用途划分为:工资福利支出1362.4万元,占21%;对个人和家庭的补助175.8万元,占2%;商品服务支出170.5万元,占2%;项目支出5154.2万元,占75%。
2017年一般公共预算支出按用途划分为:工资福利支出1362.4万元,占50.9%;对家庭和个人的补助175.8万元,占6.6%;商品服务支出170.5万元,占6.4%;项目支出969.5万元,占36%。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年因公出国(境)费用未发生。
2017年公务接待费较上持平,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
2017年公务用车运行维护费较上年持平,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车保有量下降,公务用车运行维护费降低;二是实施公务用车管理办法等有效措施,加强运行维护费管理;三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定,暂按初步核定车辆编制数核定,待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。
2017年公务用车购置费未发生。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算 1709 万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算未安排资金。
四、名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。