滑县产业集聚区管理委员会2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县产业集聚区管理委员会概况
主要职责
一、部门决算单位构成
第二部分 滑县产业集聚区管理委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分滑县产业集聚区管理委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县产业集聚区管理委员会
概况
一、主要职责
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构,机构规格为正处级。内设党政办公室、机关事务科、财务科、经济发展科、规划科、土地建设科、市政工程科、城管监察队、农村事务科、人力资源科、文卫教育科、城市管理科、新城公司、田园公司、纪检监察室、综治信访办16个职能处室。
(二)人员构成情况
滑县产业集聚区管理委员会共有编制78人,其中:参公编制43人,自收自支编制35人;在职职工78人。
(三)预算年度主要工作任务
按照产业集聚区政治经济发展要求,制定并落实产业集聚区的工作计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平稳协调发展,全面提升产业集聚区产业承载能力,提高人民群众的生活水平和生活质量。
二、部门决算单位构成
纳入滑县产业集聚区管理委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.滑县产业集聚区管理委员会本级
第二部分
滑县产业集聚区管理委员会
2016年度部门决算表
| 收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 37,189.20 | 37,189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,642.10 | 10,642.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,836.10 | 3,836.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 219.20 | 219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,616.90 | 3,616.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 438.60 | 438.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 242.90 | 242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 242.90 | 242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20821 | 特困人员供养 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 679.20 | 679.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 25,081.40 | 25,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,563.00 | 11,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,563.00 | 11,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,960.40 | 3,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,960.40 | 3,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,551.20 | 1,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,551.20 | 1,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,006.80 | 8,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,006.80 | 8,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 347.90 | 347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21302 | 林业 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 238.80 | 238.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.80 | 238.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
—2.%d — | ||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门:河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 37,189.20 | 9,379.10 | 27,810.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,642.10 | 7,913.40 | 2,728.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,836.10 | 1,107.40 | 2,728.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 219.20 | 219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,616.90 | 888.20 | 2,728.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 438.60 | 438.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080205 | 老龄事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 242.90 | 242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 242.90 | 242.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20821 | 特困人员供养 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 679.20 | 679.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 25,081.40 | 0.00 | 25,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,563.00 | 0.00 | 11,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,563.00 | 0.00 | 11,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,960.40 | 0.00 | 3,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,960.40 | 0.00 | 3,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,551.20 | 0.00 | 1,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,551.20 | 0.00 | 1,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,006.80 | 0.00 | 8,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,006.80 | 0.00 | 8,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 347.90 | 347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21302 | 林业 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 238.80 | 238.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.80 | 238.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
— 3.%d — | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,677.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,642.10 | 10,642.10 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,511.60 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 438.60 | 438.60 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 679.20 | 679.20 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 25,081.40 | 19,569.80 | 5,511.60 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 347.90 | 347.90 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 54 | |||||||
本年收入合计 | 25 | 37,189.20 | 本年支出合计 | 55 | 37,189.20 | 31,677.60 | 5,511.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | |||||
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 37,189.20 | 总计 | 60 | 37,189.20 | 31,677.60 | 5,511.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— 4 — | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 31,677.60 | 9,379.10 | 22,298.50 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,642.10 | 7,913.40 | 2,728.70 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,836.10 | 1,107.40 | 2,728.70 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 219.20 | 219.20 | 0.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,616.90 | 888.20 | 2,728.70 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 438.60 | 438.60 | 0.00 | ||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | ||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | ||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | ||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | ||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | ||||||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | ||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | ||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 242.90 | 242.90 | 0.00 | ||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 242.90 | 242.90 | 0.00 | ||||||||||||
20821 | 特困人员供养 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | ||||||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 679.20 | 679.20 | 0.00 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | ||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | ||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 19,569.80 | 0.00 | 19,569.80 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,563.00 | 0.00 | 11,563.00 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,563.00 | 0.00 | 11,563.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,006.80 | 0.00 | 8,006.80 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,006.80 | 0.00 | 8,006.80 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 347.90 | 347.90 | 0.00 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||
21302 | 林业 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | ||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 238.80 | 238.80 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.80 | 238.80 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
部门:河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 925.07 | 302 | 商品和服务支出 | 262.27 | ||
30101 | 基本工资 | 239.94 | 30201 | 办公费 | 107.33 | ||
30102 | 津贴补贴 | 78.76 | 30202 | 印刷费 | 7.83 | ||
30103 | 奖金 | 28.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 339.86 | 30204 | 手续费 | 0.59 | ||
30106 | 伙食补助费 | 6.97 | 30205 | 水费 | 4.52 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 32.51 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.24 | 30207 | 邮电费 | 3.34 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 149.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,810.29 | 30211 | 差旅费 | 10.31 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 16.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 1,193.79 | 30216 | 培训费 | 2.33 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.11 | ||
30307 | 医疗费 | 600.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.74 | ||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.98 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.68 | |||||
310 | 其他资本性支出 | 2.67 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 2.67 | |||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息支出 | 6,378.80 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 6,378.80 | |||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 2,735.36 | 公用经费合计 | 6,643.74 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||
— 6 — | |||||||
第三部分
滑县产业集聚区管理委员会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计37189.2万元,支出总计37189.2万元,与2015年相比,收、支总计各减少2275万元,下降6%。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计37189.2万元,其中:财政拨款收入37189.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计37189.2万元,其中:基本支出9379万元,占25.22%;项目支出27810万元,占74.8%;经营支出0万元,占0%。
图3:支出决算
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算37189.2万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2275万元,下降6%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出10642.1万元,占支出合计的28.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27124万元,增长71%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出10642.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10642.1万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;……。
图6:财政拨款支出决算结构
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16217万元,支出决算为10642.1万元,完成年初预算的65.6%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出9379.1万元,其中:人员经费2735.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费6643.74万元,主要包括:办公费……。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为77万元,支出决算为75.09万元,完成预算的97.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为69.98万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为5.11万元,完成预算的73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年(减少)6.5万元,(下降)7.78%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.5万元,下降83%;
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算69.98万元,占93.19%;公务接待费支出决算5.11万元,占6.8%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
0会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:0出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商境外业务培训支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策.
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出69.98万元。主要用于维修、燃油。2016年期末,滑县产业集聚区属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
第四部分 名词解释
(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!
例1
某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据,则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入:
二、其他收入:
三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
……
例2
某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入:
二、上级补助收入:
三、事业收入:
四、经营收入:
五、附属单位上缴收入:
六、其他收入
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
……)
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写):……。
九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写):……。
十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写):……。
……。
……。
九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。