滑县产业集聚区管委会2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-25
作者
来源:
产业集聚区
一、部门基本情况
1.部门职责:负责辖区内的产业集聚区的政策落实、招商引资、建设规划、项目洽谈、生态绿化、日常管理;负责园内的通水、通电、通热、通气等手续协调办理,为入园企业营造良好的发展环境。
2.机构设置:党政办、机关事务科、财务科、土地建设科、经济发展科、农村事务科、城市管理科、城管监察队、市政建设科、规划科、人力资源科等。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:财政拨款收入(其中包含政府性基金收入)
2.支出构成:教育、科学技术、社会保障与就业、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输;工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补助、债务利息支出、其他资本性支出。
附件1
**部门**年收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
50563.9 |
一、一般公共服务 |
37 |
8679.9 |
一、基本支出 |
60 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
22971 |
二、外交 |
38 |
其中:财政拨款 |
61 |
10235.58 | |
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防 |
39 |
其中:政府性基金 |
62 |
|||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
40328.32 | ||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
五、教育 |
41 |
6270 |
其中:财政拨款 |
64 |
40328.32 | |
四、经营收入 |
6 |
六、科学技术 |
42 |
942 |
其中:政府性基金 |
65 |
22971 | |
五、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
六、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业 |
44 |
580 |
四、经营支出 |
67 |
||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
九、医疗卫生 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|||
非本级财政拨款 |
10 |
十、节能环保 |
46 |
4 |
69 |
|||
11 |
十一、城乡社区事务 |
47 |
30089 |
支出经济分类 |
70 |
— | ||
12 |
十二、农林水事务 |
48 |
3499 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
|||
13 |
十三、交通运输 |
49 |
500 |
工资福利支出 |
72 |
1298.27 | ||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
6756.77 | |||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
5727.86 | |||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
942 | |||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
2048 | |||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、住房保障支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
33791 | |||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
59 |
82 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
50563.9 |
本年支出合计 |
83 |
50563.9 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
交纳所得税 |
85 |
|||||
基本支出结转和结余 |
27 |
提取职工福利基金 |
86 |
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
项目支出结转和结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
年末结转和结余 |
89 |
|||||
经营结余 |
31 |
基本支出结转和结余 |
90 |
|||||
32 |
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
||||||
33 |
项目支出结转和结余 |
92 |
||||||
34 |
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
||||||
35 |
经营结余 |
94 |
||||||
合计 |
36 |
50563.9 |
合计 |
95 |
50563.9 |
附件2
**部门**年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1513.19 |
1307.78 |
205.41 |
0 |
|||
201 |
03 |
05 |
专项业务活动 |
6427.32 |
||||||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅及相关事务 |
629.39 |
599.35 |
10.03 |
20 |
|||
201 |
12 |
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
110 |
110 |
|||||
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
3270 |
||||||
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
3000 |
||||||
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
942 |
942 |
|||||
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
1 |
1 |
|||||
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
1 |
1 |
|||||
208 |
08 |
02 |
残抚恤 |
1 |
1 |
|||||
208 |
08 |
03 |
在乡复员退伍军人补助 |
11 |
11 |
|||||
208 |
08 |
04 |
优抚 |
4 |
4 |
|||||
208 |
08 |
05 |
义务兵优待 |
19 |
19 |
|||||
208 |
08 |
06 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
17 |
17 |
|||||
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
42 |
42 |
|||||
208 |
17 |
01 |
农村最低生活保障金 |
455 |
455 |
|||||
208 |
18 |
01 |
农村五保供养 |
29 |
29 |
|||||
211 |
04 |
02 |
农村环境保护 |
4 |
4 |
|||||
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
220 |
220 |
|||||
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区事务支出 |
4098 |
2048 |
2050 |
||||
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区事务支出 |
2800 |
2800 |
|||||
213 |
01 |
26 |
农村公益事业 |
299 |
299 |
|||||
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
1028 |
1028 |
2000 |
||||
213 |
07 |
05 |
对村民委员会及村党支部的补助 |
172 |
82 |
90 |
||||
214 |
01 |
04 |
公路新建 |
500 |
500 |
|||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
**** |
||||||||||
附件3
**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
**年决算数 |
合计 |
76 |
因公出国(境)费用 |
0 |
公务接待费 |
58 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
18 |
其中:公务用车运行维护费 |
18 |
公务用车购置 |
0 |