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滑县农机局2015年部门决算公开

发布时间: 2016-09-10 作者 来源: 滑县人民政府

第一部分

滑县农机管理局概况

一、滑县农机管理局主要职责

1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。

2、研究制定全县农机化中长期规划及年度计划,并组织实施。

3、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作;示范推广农机化新技术、新机具。

4、指导全县农机社会化服务体系建设和对基层农机服务组织进行政策、业务指导。组织全系统开展为农业生产、抗灾救灾等农机化服务。

5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。

6、对农业机械的销售和维修网点进行监督管理,与工商、技术监督部门密切配合,抓好农机产品打假与质量监督管理。

7、负责全县农机安全生产和监理工作,组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。

8、指导全县农机技术人员的教育培训工作。

9、管理和指导农机学会、协会等社团组织的工作。

10、负责抓好本系统社会稳定和安全工作,处理本系统突发事件。

11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、滑县农机管理局决算单位构成

滑县农机管理局部门决算只包括局机关本级决算。

第二部分

滑县农机管理局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 滑县农机管理局                                                                                                          单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

3949.42

一、一般公共服务支出

14

5.83

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

9.14

8

八、农林水支出

21

3913.21

本年收入合计

9

3949.42

本年支出合计

22

3928.19

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

15.47

年末结转和结余

24

36.70

12

25

合计

13

3964.89

合计

26

3964.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:滑县农机管理局                                                                                                            单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3949.42

3949.42

201

一般公共服务支出

5.83

5.83

20199

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

2019999

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

208

社会保障和就业支出

9.14

9.14

20805

行政事业单位离退休

9.14

9.14

2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.14

9.14

213

农林水支出

3934.45

3934.45

21301

农业

3934.45

3934.45

2130104

事业运行

134.25

134.25

2130122

农业生产资料与技术补贴

3293.00

3293.00

2130199

其他农业支出

507.20

507.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门:滑县农机管理局                                                                                                            单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3928.19

127.99

3800.20

201

一般公共服务支出

5.83

5.83

20199

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

2019999

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

208

社会保障和就业支出

9.14

9.14

20805

行政事业单位离退休

9.14

9.14

2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.14

9.14

213

农林水支出

3913.21

113.01

3800.20

21301

农业

3913.21

113.01

3800.20

2130104

事业运行

113.01

113.01

2130122

农业生产资料与技术补贴

3293.00

3293.00

2130199

其他农业支出

507.20

507.20

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:滑县农机管理局                                                                                                            单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3949.42

一、一般公共服务支出

15

5.83

5.83

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

9.14

9.14

8

八、农林水支出

22

3913.21

3913.21

本年收入合计

9

3949.42

本年支出合计

23

3928.19

3928.19

年初财政拨款结转和结余

10

15.47

年末结转和结余

24

36.70

36.70

一般公共预算财政拨款

11

15.47

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

3964.89

合计

28

3964.89

3964.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 滑县农机管理局                                                                                                          单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3928.19

127.99

3800.20

201

一般公共服务支出

5.83

5.83

20199

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

2019999

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

208

社会保障和就业支出

9.14

9.14

20805

行政事业单位离退休

9.14

9.14

2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.14

9.14

213

农林水支出

3913.21

113.01

3800.20

21301

农业

3913.21

113.01

3800.20

2130104

事业运行

113.01

113.01

2130122

农业生产资料与技术补贴

3293.00

3293.00

2130199

其他农业支出

507.20

507.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:滑县农机管理局                                                                                                            单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3928.19

108.45

19.54

201

一般公共服务支出

5.83

5.83

20199

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

2019999

其他一般公共服务支出

5.83

5.83

208

社会保障和就业支出

9.14

9.14

20805

行政事业单位离退休

9.14

9.14

2080599

其他行政事业单位离退休支出

9.14

9.14

213

农林水支出

3913.21

93.48

19.54

21301

农业

3913.21

93.48

19.54

2130104

事业运行

113.01

93.48

19.54

2130122

农业生产资料与技术补贴

3293.00

2130199

其他农业支出

507.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:滑县农机管理局                                                                                                            单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.70

4.40

3.60

0.80

3.33

2.78

2.78

0.55

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:滑县农机管理局                                                                                                            单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县农机管理局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县农机管理局2015年收入总计3949.42万元,支出总计 3928.19万元,与2014年相比,收入增加1.39万元,增长0.035%;支出减少19.84万元,减少0.5%。

二、收入决算情况说明

滑县农机管理局本年收入合计 3949.42万元,其中:财政拨款收入3949.42万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

滑县农机管理局本年支出合计3928.19万元,其中:基本支出127.99万元,占3.26%;项目支出3800.20万元,占 96.74 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县农机管理局2015年财政拨款收入总决算3949.42万元、支出总决算3928.19万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加1.39万元和减少19.84万元,增长0.035%和减少0.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县农机管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.48万元,支出决算为3928.19万元,完成年初预算的1311.67 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3928.19 万元,占100 %;住房保障(类)支出 0 万元,占 0 %。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 299.48 万元,支出决算为3928.19 万元,完成年初预算的 1311.67 %。决算数大于预算数的主要原因:项目收入中国家农机购置补贴专项资金根据政策要求无法进行预算安排。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县农机管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 283.10万元,其中:人员经费 263.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县农机管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.40 万元,支出决算为3.33万元,完成预算的75.68%,,主要原因:公务用车运行维护费和公务接待费都减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费 2.78万元,完成预算的77.22%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费 2.78万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照国库授权支付批复执行。

决算数比 2014 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(三)公务接待费 0.55万元,完成预算的68.75 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待22批次、194人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照国库授权支付批复执行。

决算数比 2014 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县农机管理局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

滑县农机管理局2015 年机关运行经费支出 19.54万元,比 2014年增 40%,主要原因:政府采购支出。

(二)政府采购支出情况。

滑县农机管理局2015 年政府采购支出总额 1.18万元,其中:政府采购货物支出 1.18 万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,滑县农机管理局共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备 0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,滑县农机管理局对农机购置补贴项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3293万元。绩效评价结果概况说明:在农机购置补贴项目设施过程中,严格按照操作程序规范操作,建立健全了规章制度,强化组织领导,做到信息公开、透明,做好廉政风险防范,积极发挥补贴的引导作用,加强宣传力度,认真核实补贴资料,做到资料规范,有效处理投诉,熟练使用补贴系统,力争设施结算进度,科学管理农机购置补贴档案,及时上报相关材料。在拓宽农民节本增收致富、稳定粮食增产、提高农业机械化水平方面取得显著效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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