2014年度事管局部门决算
发布时间:
2015-09-22
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、根据党和国家的有关方针政策,结合滑县实际,研究制定加强县直机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施,并组织实施;研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案,并指导实施。
2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。
3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新。
4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。
5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。
6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、接待经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。
7、负责处置涉及县宾馆的相关事务。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
根据上述职责,事管局设6个内设机构和一个二级机构文印中心
1、办公室
2、综合管理科
3、保卫科
4、接待科
5、公共机构节能减排办公室
6、车辆管理科
二、年度收入支出决算总体情况
(一)收入来源:(1)2014年财政拨款1371.92万元
(二)支出构成:1、按支出性质分类:(1)人员经费支出205.09万元;(2)日常公用经费支出292.07万元;(3)项目支出1061.97万元。
2、按支出经济分类:(1)工资福利支出198.33万元;(2)商品和服务支出(如办公费、差旅费、交通费等)1196.29万元;(3)对个人和家庭的补助支出6.76万元;(4)其它资金本性支出(固定资产如办公设备等)157.75万元
2014年度事管局决算报表、“三公”经费决算公开表(共3张)
公开01表
滑县事管局2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
1371.93 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
1049.48 |
一、基本支出 |
60 |
497.17 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
205.09 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
292.07 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
1061.97 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
1061.97 | ||
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
509.66 |
支出经济分类 |
70 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
1559.13 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
198.33 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
1196.29 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
6.76 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
157.75 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
1371.93 |
本年支出合计 |
83 |
1559.13 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
492.68 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
492.68 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
305.48 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
264.59 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
40.89 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
1864.61 |
总计 |
95 |
1864.61 |
公开02表
事管局2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
事管局 |
1559.13 |
|||||||
204 |
05 |
01 |
行政运行 |
1049.42 |
205.09 |
270.97 |
573.35 |
|
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.06 |
0.06 |
|||
204 |
05 |
02 |
城乡社区 |
509.65 |
21.10 |
488.55 |
公开03表
事管局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
416.31 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
379.19 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
37.12 |
其中:公务用车运行维护费 |
37.12 |
公务用车购置 |