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2014年度事管局部门决算

发布时间: 2015-09-22 作者 来源: 滑县人民政府

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、根据党和国家的有关方针政策,结合滑县实际,研究制定加强县直机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施,并组织实施;研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案,并指导实施。

2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。

3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新。

4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。

5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。

6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、接待经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。

7、负责处置涉及县宾馆的相关事务。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

根据上述职责,事管局设6个内设机构和一个二级机构文印中心

1、办公室

2、综合管理科

3、保卫科

4、接待科

5、公共机构节能减排办公室

6、车辆管理科

二、年度收入支出决算总体情况

(一)收入来源:(1)2014年财政拨款1371.92万元

(二)支出构成:1、按支出性质分类:(1)人员经费支出205.09万元;(2)日常公用经费支出292.07万元;(3)项目支出1061.97万元。

2、按支出经济分类:(1)工资福利支出198.33万元;(2)商品和服务支出(如办公费、差旅费、交通费等)1196.29万元;(3)对个人和家庭的补助支出6.76万元;(4)其它资金本性支出(固定资产如办公设备等)157.75万元

2014年度事管局决算报表、“三公”经费决算公开表(共3张)

公开01表

                                                  滑县事管局2014年度收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

2

栏次

4

栏次

6

一、财政拨款收入

1

1371.93

一、一般公共服务支出

37

1049.48

一、基本支出

60

497.17

其中:政府性基金

2

二、外交支出

38

人员经费

61

205.09

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

日常公用经费

62

292.07

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

二、项目支出

63

1061.97

四、经营收入

5

五、教育支出

41

基本建设类项目

64

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

行政事业类项目

65

1061.97

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

三、上缴上级支出

66

8

八、社会保障和就业支出

44

四、经营支出

67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

五、对附属单位补助支出

68

10

十、节能环保支出

46

69

11

十一、城乡社区支出

47

509.66

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

基本支出和项目支出合计

71

1559.13

13

十三、交通运输支出

49

工资福利支出

72

198.33

14

十四、资源勘探信息等支出

50

商品和服务支出

73

1196.29

15

十五、商业服务业等支出

51

对个人和家庭的补助

74

6.76

16

十六、金融支出

52

对企事业单位的补贴

75

17

十七、援助其他地区支出

53

赠与

76

18

十八、国土海洋气象等支出

54

债务利息支出

77

19

十九、住房保障支出

55

基本建设支出

78

20

二十、粮油物资储备支出

56

其他资本性支出

79

157.75

21

二十一、国债还本付息支出

57

贷款转贷及产权参股

80

22

二十二、其他支出

58

其他支出

81

23

59

82

本年收入合计

24

1371.93

本年支出合计

83

1559.13

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

84

年初结转和结余

26

492.68

交纳所得税

85

基本支出结转

27

492.68

提取职工福利基金

86

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

87

经营结余

29

其他

88

30

年末结转和结余

89

305.48

31

基本支出结转

90

264.59

32

项目支出结转和结余

91

40.89

33

经营结余

92

34

93

35

94

总计

36

1864.61

总计

95

1864.61

公开02表

                                     事管局2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表

                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

人员

经费

公用

经费

**

**

**

**

1

2

3

4

事管局

1559.13

204

05

01

行政运行

1049.42

205.09

270.97

573.35

204

05

02

一般行政管理事务

0.06

0.06

204

05

02

城乡社区

509.65

21.10

488.55

公开03表

                                        事管局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

                                                                                                                                        单位:万元

项目

2014年决算数

合计

416.31

因公出国(境)费用

公务接待费

379.19

公务用车运行购置及运行维护费小计

37.12

其中:公务用车运行维护费

37.12

公务用车购置

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