规划局2014年部门决算补充说明
发布时间:
2016-05-30
作者
来源:
滑县人民政府
公开01表
规划局2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
854.49 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
一、基本支出 |
60 |
296.11 | |
其中:政府性基金 |
2 |
700.57 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
157.22 | |
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
138.89 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
136.36 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
136.36 | ||
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
431.81 |
支出经济分类 |
70 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
432.47 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
152.67 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.66 |
商品和服务支出 |
73 |
270.52 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
4.55 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
4.73 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
854.49 |
本年支出合计 |
83 |
432.47 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
21.19 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
21.19 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
443.20 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
30.25 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
412.95 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
875.67 |
总计 |
95 |
875.67 |
公开02表
规划局部门2014年度一般公共预算财政拨款
支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
规划局 |
141.86 |
123.01 |
18.85 |
|||||
212 |
02 |
01 |
城乡社区规划与管理 |
141.2 |
123.01 |
18.19 |
||
215 |
06 |
01 |
行政运行 |
0.66 |
0.66 |
|||
公开03表
规划局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费
决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
20000 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
10000 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
10000 |
其中:公务用车运行维护费 |
10000 |
公务用车购置 |
2014年度规划局部门决算公开说明
一、部门概况
滑县规划管理局成立于2004年9月。2010年政府机构改革,滑县规划管理局更名为滑县城乡规划管理局,正科级参照公务员管理事业单位。现有干部职工56人,退休2人。
主要职责是:1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规,负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划;负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作,负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定;负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统(GIS)。7、负责对县城规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查,查处违反城乡规划法律、法规的行为;按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉;负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理;负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料,制定全县城乡规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划,参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。
内设机构:办公室、人财股、审办股、规划股、工程股、村镇股、信访法制安全办;两个二级机构:监察大队、城乡服务中心。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计854.49万元,其中:财政拨款收入 153.92万元,政府性基金收入700.57万元。年初结转和结余443.2万元。
2014年度支出总计432.47万元,其中:城乡社区支出 431.81万元,资源勘探信息等支出0.66万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为141.85万元,具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)支出 141.2万元,主要用于人员经费与日常公用经费。
2、资源勘探信息等支出(类)行政运行(款)支出0.66万元,主要用于日常公用经费。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,规划局“三公”经费财政拨款支出决算数为 2万元其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,现有公务用车5辆。
3 .公务接待费决算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,接待38批次、334人次。
三公经费整体比上年有所增加,主要是工作范围扩大,加大了工作量,整体加强了巡查力度。