滑县政协2014年度部门决算公开
发布时间:
2015-09-22
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
1.部门职责:
政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要
问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机
关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以人民群众普遍关心的
问题,开展调查研究,反应社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议
案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
2.机构设置:
办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、
人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:
财政拨款。
2.支出构成:
行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务支出等。
公开01表
政协2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
315.28 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
282.46 |
一、基本支出 |
60 |
262.64 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
168.14 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
94.50 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
19.82 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
19.82 | ||
六、其他收入 |
7 |
2.15 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
282.46 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
141.13 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
113.43 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
27.00 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
0.89 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
317.43 |
本年支出合计 |
83 |
282.46 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
130.79 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
130.79 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
165.76 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
72.23 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
93.54 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
448.22 |
总计 |
95 |
448.22 |
公开02表
政协2014年度一般公共预算财政拨款
支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
201 |
02 |
01 |
行政运行 |
227.83 |
168.14 |
59.69 |
||
201 |
02 |
04 |
政协会议 |
21.73 |
21.73 |
|||
201 |
02 |
05 |
委员视察 |
9.00 |
9.00 |
|||
201 |
02 |
06 |
参政议政 |
10.82 |
10.82 |
公开03表
政协2014年度公共预算财政拨款“三公”经费
决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
|
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
11.04 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
30.11 |
其中:公务用车运行维护费 |
30.11 |
公务用车购置 |
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计448.22万元,其中:财政拨款收入 315.28万元,其他收入2.15万元,年初结转和结余130.79万元。
2014年度支出总计282.48万元,其中:一般公共服务支出282.46万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为269.38万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)支出269.38万元,主要用于人员经费168.14万元、公用经费59.69万元、会议费21.73万元、项目支出19.82万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,政协“三公”经费财政拨款支出决算数为 41.15万元,其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算30.11万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费30.11万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费决算11.04万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门及本级部门调研视察、商会来客及委员来访等,接待40批次、321人次。