滑县政协2013年度部门决算公开
发布时间:
2014-11-10
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
1.部门职责:
政治协商、民主监督、参政议政。
2.机构设置:
办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、
人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:
财政拨款。
2.支出构成:
行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务支出等。
附件1
**部门**年收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
301.9 |
一、一般公共服务 |
37 |
294.81 |
一、基本支出 |
60 |
230.11 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交 |
38 |
其中:财政拨款 |
61 |
230.11 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防 |
39 |
其中:政府性基金 |
62 |
|||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
64.70 | ||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
五、教育 |
41 |
其中:财政拨款 |
64 |
64.70 | ||
四、经营收入 |
6 |
六、科学技术 |
42 |
其中:政府性基金 |
65 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
六、其他收入 |
8 |
10.9 |
八、社会保障和就业 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
10.4 |
九、医疗卫生 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||
非本级财政拨款 |
10 |
十、节能环保 |
46 |
69 |
||||
11 |
十一、城乡社区事务 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
— | |||
12 |
十二、农林水事务 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
294.81 | |||
13 |
十三、交通运输 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
134.91 | |||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
138.77 | |||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
19.12 | |||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、住房保障支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
2.01 | |||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
59 |
82 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
312.86 |
本年支出合计 |
83 |
294.81 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
112.75 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转和结余 |
27 |
112.75 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
112.75 |
转入事业基金 |
87 |
||||
项目支出结转和结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
年末结转和结余 |
89 |
130.79 | ||||
经营结余 |
31 |
基本支出结转和结余 |
90 |
130.79 | ||||
32 |
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
119.86 | |||||
33 |
项目支出结转和结余 |
92 |
||||||
34 |
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
||||||
35 |
经营结余 |
94 |
||||||
合计 |
36 |
425.61 |
合计 |
95 |
425.61 |
附件2
**部门**年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
201 |
02 |
01 |
行政运行 |
220.23 |
154.03 |
66.2 |
||
201 |
02 |
04 |
政协会议 |
17.87 |
7.87 |
10.00 |
||
201 |
02 |
05 |
委员视察 |
11.70 |
11.70 |
|||
201 |
02 |
06 |
参政议政 |
43.00 |
43.00 |
|||
201 |
02 |
99 |
其他政协事务支出 |
2.01 |
2.01 |
附件3
**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
**年决算数 |
合计 |
|
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
21.67 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
31.67 |
其中:公务用车运行维护费 |
31.67 |
公务用车购置 |