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滑县政法委2015年部门决算公开

发布时间: 2016-09-10 作者 来源: 滑县人民政府

第一部分

政法委概况

一、政法委主要职责

政法委机关内设5个职能处室和维稳办、涉法涉诉接访中心、法学会等3个归口预算管理单位,单位的主要职责是:1、根据党的路线、方针、政策和县委部署,统一政法部门的思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署,并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际,研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,协调有争议的重大、疑难案件。4、组织、协调全县的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革的新路子。6、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案(事)件。7、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

二、政法委决算单位构成

政法委部门决算只包括机关本级决算。

第二部分

政法委2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

382.56

一、一般公共服务支出

14

368.03

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

55.5

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

438.06

本年支出合计

22

368.03

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

87.49

年末结转和结余

24

157.52

12

25

合计

13

525.55

合计

26

525.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

438.06

382.56

55.50

201

一般公共服务支出

438.06

380.58

55.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15

15

2010301

行政运行

15

15

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务支出

169.75

169.75

2013101

行政运行

135.65

135.65

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

34.10

34.10

20136

其他共产党事务支出

131.59

131.59

2013601

行政运行

131.59

131.59

20199

其他一般公共服务支出

119.74

64.24

55.50

2019999

其他一般公共服务支出

119.74

64.24

55.50

208

社会保障和就业支出

1.98

1.98

20805

行政事业单位离退休支出

1.98

1.98

2080599

行政事业单位离退休支出

1.98

1.98

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

368.03

279.62

88.41

201

一般公共服务支出

368.04

279.63

88.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.22

13.22

2010301

行政运行

13.22

13.22

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务支出

169.59

135.59

34

2013101

行政运行

135.59

135.59

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

34.00

34

20136

其他共产党事务支出

130.82

130.82

2013601

行政运行

130.82

130.82

20199

其他一般公共服务支出

54.41

54.41

2019999

其他一般公共服务支出

54.41

54.41

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

382.56

一、一般公共服务支出

15

368.03

368.03

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

382.56

本年支出合计

23

368.03

368.03

年初财政拨款结转和结余

10

87.49

年末结转和结余

24

102.02

102.02

一般公共预算财政拨款

11

87.49

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

470.04

合计

28

470.04

470.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

382.56

284.22

98.34

201

一般公共服务支出

380.58

282.24

98.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15

15

2010301

行政运行

15

15

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务支出

169.75

135.65

34.10

2013101

行政运行

135.65

135.65

2013105

专项业务

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

34.10

34.10

20136

其他共产党事务支出

131.59

131.59

2013601

行政运行

131.59

131.59

2013699

其他共产党事务支出

20199

其他一般公共服务支出

64.24

64.24

2019999

其他一般公共服务支出

64.24

64.24

208

社会保障和就业支出

1.98

1.98

20805

行政事业单位离退休支出

1.98

1.98

2080599

行政事业单位离退休支出

1.98

1.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

279.63

144.04

135.59

201

一般公共服务支出

279.63

144.04

135.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.22

13.22

2010301

行政运行

13.22

13.22

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务支出

135.59

135.59

2013101

行政运行

135.59

135.59

2013105

专项业务

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

20136

其他共产党事务支出

130.82

130.82

2013601

行政运行

130.82

130.82

2013699

其他共产党事务支出

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休支出

2080599

行政事业单位离退休支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.4

0

30

5.4

29.46

0

27.8

1.66

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                                                     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

政法委2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政法委2015年收入总计438.06万元,支出总计368.03万元,与2014年相比,收、支总计各减少61.44万元、43.98元,各下降12.3%、10.67%。

二、收入决算情况说明

政法委本年收入合计438.06万元,其中:财政拨款收入382.56万元,占87.33%,其他收入55.50万元,占12.67%。

三、支出决算情况说明

政法委本年支出合计368.03万元,其中:基本支出279.62万元,占75.98%;项目支出88.41万元,占24.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政法委2015年财政拨款收入总决算382.56元,支出总决算368.03万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少61.44万元、43.98万元,下降12.3%、10.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政法委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.26万元,支出决算为368.03万元,完成年初预算的54.99%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出368.03万元,占100%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为669.26万元,支出决算为368.03万元,完成年初预算的54.99%。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政法委2015年一般公共预算财政拨款基本支出279.63万元,其中:人员经费144.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费135.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政法委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为35.4万元,支出决算为29.46万元,完成预算的83.22%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少38.6万元,下降56.71%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费27.8万元,完成预算的92.67%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费27.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于小于年初预算数的主要原因:控制车辆使用,严格车辆管理。

决算数比 2014 年增加减少11.35万元,下降28.99%,主要原因:控制车辆使用,严格车辆管理。

(三)公务接待费1.66万元,完成预算的30.74%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待57批次、565人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制接待次数,降低接待规格。

决算数比 2014 年减少27.25万元,下降94.26%,主要原因严格控制接待次数,降低接待规格。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政法委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

政法委2015年机关运行经费支出279.63万元,比2014年增62.04%。

(二)政府采购支出情况。

政法委2015年政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出2.8万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,政法委共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,政法委共组织对 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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