2018年度滑县人民代表大会常务委员会预算公开说明
发布时间:
2018-10-15
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第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
滑县人大机关内设11个职能处室。办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会。
根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行;
(二)领导、主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集县人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决议和命令;
(九)根据法律的规定,任免国家机关工作人员;
(十)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表;
(十一)决定授予地方的荣誉称号。
二、人员构成情况
滑县人大机关及归口预算管理单位共有编制25人,其中:行政编制22人;事业编制3人;在职职工42人,离退休人员44人。
三、部门预算单位构成
部门预算由滑县人大本级预算和1个二级机构预算构成,具体为:人大信访办公室。
第二部分
滑县人大2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2018年收入总计1102.61万元,支出总计1102.61万元,与2017年相比,收、支总计各增加326.44万元,增长42.06%。主要原因是:部门结转资金增加、人员增加、项目支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2018年收入合计1102.61万元,其中:一般公共预算933.44万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金169.17万元,其他收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2018年支出合计1102.61万元,其中:基本支出640.73万元,占58.11%;项目支出461.88万元,占41.89%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出551.99万元,商品和服务支出440.08万元,对个人和家庭补助60.54万元,资本性支出50万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2018年一般公共预算收支预算933.44万元,与2017年相比,增加了157.27万元,增长20.26%。主要原因是人员增加、项目支出增加。
2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。
六、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为933.44万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出760.40万元,占81.46%;社会保障和就业(类)支出114.10万元,占12.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.04万元,占2.47%;住房保障(类)支出35.90万元,占3.85%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出640.73万元,其中:工资福利支出493.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出96.22万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助50.92万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,主要用于无。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为34.2万元,比2017年减少0.1万元。具体支出情况如下:
(1)2018年因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元。
(2)2018年公务接待费19.3万元,主要用于各类公务接待,较上年减少0.1万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
(3)2018年公务用车运行维护费为14.9万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。
(4)2018年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算96.22万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用使用情况
2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共274.84万元,共有车辆1辆,其中:土地、房屋及构筑物账面金额99.59万元,通用设备146.36万元,专用设备0万元,文物及陈列品0万元,图书档案0万元,家具、用具、装具及动植物28.89万元,无形资产0万元等
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。