滑县人大2014年度部门决算公开
发布时间:
2015-09-30
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
1.部门职责:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行;
(二)领导、主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集县人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决议和命令;
(九)根据法律的规定,任免国家机关工作人员;
(十)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表;
(十一)决定授予地方的荣誉称号。
2.机构设置:办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:财政拨款
2.支出构成:行政运行、人大会议、人大监督、代表工作、其它人大事务支出等
公开01表
人大部门2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
440.58 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
475.22 |
一、基本支出 |
60 |
348.21 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
229.91 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
118.31 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
127.00 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
127.00 | ||
六、其他收入 |
7 |
2.85 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
475.22 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
173.30 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
242.56 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
56.61 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
2.75 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
443.42 |
本年支出合计 |
83 |
475.22 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
124.99 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
46.34 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
78.65 |
转入事业基金 |
87 |
||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
93.20 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
5.46 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
87.73 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
568.41 |
总计 |
95 |
568.41 |
公开02表
人大部门2014年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
214.34 |
173.30 |
41.04 |
||
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
59.48 |
59.48 |
|||
201 |
01 |
06 |
人大监督 |
138.03 |
56.61 |
31.87 |
49.55 |
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
17.98 |
17.98 |
|||
201 |
01 |
99 |
其它人大事务支出 |
28.34 |
28.34 |
|||
公开03表
人大部门2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
66.41 |
因公出国(境)费用 |
0 |
公务接待费 |
21.56 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
44.85 |
其中:公务用车运行维护费 |
44.85 |
公务用车购置 |
0 |
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计568.41万元,其中:财政拨款收入440.58万元,其它收入2.85万元,年初结转和结余124.99万元。
2014年度支出总计475.22万元,其中:一般公共服务支出475.22万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为458.17万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出458.17万元,主要用于人员经费229.91万元,日常公用经费101.25,项目支出127.01万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,滑县人大“三公”经费财政拨款支出决算数为66.41万元其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排本单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算44.85万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费44.85万元。主要用于燃修费、过路过桥费、保险费等。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费决算21.56万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级和本级人大常委会调研视察、人大代表来访,接待55批次、680人次。