滑县人大2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-10
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
1.部门职责:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行;
(二)领导、主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集县人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决议和命令;
(九)根基法律的规定,任免国家机关工作人员;
(十)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表;
(十一)决定授予地方的荣誉称号。
2.机构设置:办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源:财政拨款
2.支出构成:行政运行、人大会议、人大监督、代表培训等
附件1
**部门2013年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
401.41 |
一、一般公共服务 |
37 |
400.92 |
一、基本支出 |
60 |
261.61 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交 |
38 |
其中:财政拨款 |
61 |
261.61 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防 |
39 |
其中:政府性基金 |
62 |
|||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
139.31 | ||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
五、教育 |
41 |
其中:财政拨款 |
64 |
139.31 | ||
四、经营收入 |
6 |
六、科学技术 |
42 |
其中:政府性基金 |
65 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
六、其他收入 |
8 |
14.30 |
八、社会保障和就业 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
11.82 |
九、医疗卫生 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||
非本级财政拨款 |
10 |
十、节能环保 |
46 |
69 |
||||
11 |
十一、城乡社区事务 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
— | |||
12 |
十二、农林水事务 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
400.92 | |||
13 |
十三、交通运输 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
165.42 | |||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
208.78 | |||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
24.18 | |||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、住房保障支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
2.54 | |||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
59 |
82 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
415.71 |
本年支出合计 |
83 |
400.92 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
110.20 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转和结余 |
27 |
110.20 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
110.20 |
转入事业基金 |
87 |
||||
项目支出结转和结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
年末结转和结余 |
89 |
124.99 | ||||
经营结余 |
31 |
基本支出结转和结余 |
90 |
46.34 | ||||
32 |
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
32.04 | |||||
33 |
项目支出结转和结余 |
92 |
78.65 | |||||
34 |
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
78.65 | |||||
35 |
经营结余 |
94 |
||||||
合计 |
36 |
525.91 |
合计 |
95 |
525.91 |
附件2
**部门2013年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
261.61 |
189.60 |
72.01 |
||
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
30.78 |
30.78 |
|||
201 |
01 |
06 |
人大监督 |
101.77 |
101.77 |
|||
201 |
01 |
07 |
代表培训 |
6.75 |
6.75 |
|||