滑县纪检委2015年部门决算公开
发布时间:
2016-09-10
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分
滑县纪律检查委员会概况
一、滑县纪委主要职责
滑县纪委与县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对县委全面负责。单位的主要职责是:
(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助县委抓好党风廉政建设。
(二)负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督监察县政府各部门、乡(镇)政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。负责纠正行业不正之风工作。
(三)负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡(镇)党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件;决定或取消对案件中党员的处分;受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理县直各部门、乡(镇)主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应处分或提出处理建议,报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的合法权益。
(五)负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定全县党风党纪政纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
(六)负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究,拟定全县党纪政纪有关规定。
(七)调查了解县直各部门和乡(镇)政府各部门制定有关规定的情况,对违反国家法律、政策的条款提出修改建议,变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。
(八)会同有关部门及乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核县直、乡(镇)纪委领导班子领导干部人选;负责县纪委、监察局派驻县直各部门纪检监察干部的提名和监督其他工作的任免工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、滑县纪检委决算单位构成
滑县纪检委部门决算包括局机关本级决算和局委属事业单位决算。
1.滑县纪检委机关本级
2.滑县巡察办
第二部分
滑县纪检委2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:河南省安阳市滑县纪检委(本级) 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
527.39 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
587.12 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
4.12 | ||
本年收入合计 |
9 |
527.39 |
本年支出合计 |
22 |
591.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
174.17 |
年末结转和结余 |
24 |
110.31 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
701.56 |
合计 |
26 |
701.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:河南省安阳市滑县纪检委(本级) 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
527.39 |
527.39 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
523.27 |
523.27 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
460.6 |
460.6 |
|||||
2011101 |
行政运行 |
393.7 |
393.7 |
|||||
2011150 |
事业运行 |
6.98 |
6.98 |
|||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
59.92 |
59.92 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
21.12 |
21.12 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
|||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
591.24 |
591.24 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
587.13 |
587.13 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 |
||||
20111 |
纪检监察事务 |
524.46 |
524.26 |
||||
2011101 |
行政运行 |
457.56 |
457.56 |
||||
2011150 |
事业运行 |
6.98 |
6.98 |
||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
59.92 |
59.92 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
21.12 |
21.12 |
||||
2013101 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河南省安阳市滑县纪检委(本级) 单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
527.39 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
587.12 |
587.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
|||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
4.12 |
4.12 |
|||
本年收入合计 |
9 |
527.39 |
本年支出合计 |
23 |
591.24 |
591.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
172.88 |
年末结转和结余 |
24 |
109.02 |
109.02 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
172.88 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
700.27 |
合计 |
28 |
700.27 |
700.24 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河南省安阳市滑县纪检委(本级) 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
527.39 |
527.39 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
523.27 |
523.27 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
460.6 |
460.6 |
|
2011101 |
行政运行 |
393.7 |
393.7 |
|
2011150 |
事业运行 |
6.98 |
6.98 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
59.92 |
59.92 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
21.12 |
21.12 |
|
2013101 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 河南省安阳市滑县纪检委(本级) 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
591.24 |
310.2 |
281.04 | |
201 |
一般公共服务支出 |
587.13 |
306.08 |
281.04 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 | |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
25.6 |
25.6 | |
20111 |
纪检监察事务 |
524.46 |
306.08 |
218.37 |
2011101 |
行政运行 |
457.56 |
299.96 |
157.59 |
2011150 |
事业运行 |
6.98 |
6.98 | |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
59.92 |
6.12 |
53.80 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
21.12 |
21.12 | |
2013101 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 | |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 | |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.95 |
15.95 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 河南省安阳市滑县纪检委(本级) 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
25.8 |
20.8 |
5 |
32.76 |
31.4 |
1.36 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
滑县纪委2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
滑县纪检委2015年收入总计527.39万元,支出总计591.24万元,与2014年相比,收入总计各增加108.42万元,增长25.88%。主要原因:根据上级要求,成立了县委巡察办。支出总计各增加13.27 万元,增长 2.3 %。主要原因:根据上级要求,成立了县委巡察办,维护其日常办公需要。
二、收入决算情况说明
滑县纪检委本年收入合计527.39万元,其中:财政拨款收入 527.39万元,占100 %;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
滑县纪检委本年支出合计591.24万元,其中:基本支出591.24 万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滑县纪检委2015年财政拨款收入总决算527.39万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计各增加109.79 万元,增长26.28 %。主要原因:根据上级要求,成立了县委巡察办。滑县纪检委2015年财政拨款支出总决算591.24万元。与 2014 年相比,财政拨款支出总计各增加13.27万元,增长2.3%。主要原因:根据上级要求,成立了县委巡察办,维护其日常办公需要。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
滑县纪检委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 618.81万元,支出决算为591.24万元,完成年初预算的95.5%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出587.12万元,占94.88%;社会保障和就业支出(类)支出4.12万元,占0.62%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为509.92万元,支出决算为587.12万元,完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因:(1)新成立县委巡察办,维护其日常办公需要。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休单位支出(款)。年初预算为3.87万元,支出决算为 4.12万元,完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因:(1)离退休老干部报销医疗费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滑县纪检委2015年一般公共预算财政拨款基本支出591.24万元,其中:人员经费:310.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费:281.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
滑县纪检委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为25.8万元,支出决算为32.76万元,完成预算的126.98%,,主要原因:新成立县委巡察办,公务用车费用增多。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加6.96 万元,增长26.98%,主要原因:新成立县委巡察办,公务用车费用增多。
(一)因公出国(境)费 0万元。
(二)公务用车购置及运行费 31.40 万元,完成预算的150.96 %,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费 31.40万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:(1)新成立县委巡察办,其日常公务用车。
决算数比 2014 年增加10.6万元,增长50.96 %,主要原因:(1)新成立县巡察办,其日常公务用车。
(三)公务接待费 1.36万元,完成预算的 27.2%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:(1)按照党中央从严控制“三公”经费支出的要求,我单位严格控制公务接待支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
滑县纪委2015 年机关运行经费支出281.04万元,比 2014年增16.94 %,主要原因:(1)新成立县委巡察办,维护其日常活动。
(二)国有资产占用情况
截至 2015 年 12 月 31 日,滑县纪检委共有车辆11辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。