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滑县困难职工帮扶中心2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-19 作者 来源: 滑县人民政府

目 录

第一部分 滑县困难职工帮扶中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县困难职工帮扶中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县困难职工帮扶中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县困难职工帮扶中心概况

一、主要职责

(一)本着“拾遗补缺,救急济难”的原则,审核救助对象的基本情况、申请资料并提出帮扶救助建议。

(二)动员和组织各级工会组织开展面向困难职工的临时性生活救助、就医、子女就学、职业培训、职业介绍、法律援助等方面的各种帮扶救助活动。

(三)负责困难职工档案审核、建立、录入、更新和帮扶信息录入工作。

(四)负责本级帮扶资金的使用计划及救助物资的采购、发放工作。

(五)上级工会安排的其他帮扶工作。

二、部门决算单位构成

滑县困难职工帮扶中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.滑县困难职工帮扶中心本级

第二部分

滑县困难职工帮扶中心

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

11.68

一、一般公共服务支出

30

10.94

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

11.68

本年支出合计

54

10.94

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

3.10

年末结转和结余

56

3.84


28



57


总计

29

14.78

总计

58

14.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









公开02表









单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

11.68

11.68

20129

群众团体事务

11.68

11.68






2012950

事业运行

11.68

11.68














































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








公开03表








单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

10.94

10.94

20129

群众团体事务

10.94

10.94





2012950

事业运行

10.94

10.94





























































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11.68

一、一般公共服务支出

31

10.94

10.94


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

11.68

本年支出合计

55

10.94

10.94

年初财政拨款结转和结余

26

3.1

年末财政拨款结转和结余

56

3.84

3.84


一般公共预算财政拨款

27

3.1


57




政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

14.78

总计

60

14.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

10.94

10.94

20129

群众团体事务

10.94

10.94


2012950

事业运行

10.94

10.94



































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9.95

302

商品和服务支出

0.67

30101

基本工资

5.65

30201

办公费

0.24

30102

津贴补贴

2.38

30202

印刷费

0.10

30103

奖金


30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

0.48

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费


30107

绩效工资

1.15

30206

电费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.29

30207

邮电费

0.20

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

0.32

30211

差旅费

0.14

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费


30213

维修(护)费


30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助


30216

培训费


30306

救济费


30217

公务接待费


30307

医疗费


30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费


30311

住房公积金


30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费


30313

购房补贴


30229

福利费


30314

采暖补贴

0.32

30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出





30224

被装购置费





30225

专用燃料费





30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费





30229

福利费





30231

公务用车运行维护费





30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出


310

其他资本性支出




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31020

产权参股





31099

其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

滑县困难职工帮扶中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计11.68万元,支出总计10.94万元,因是新增单位无法与2015年相比。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计11.68万元,其中:财政拨款收入11.68万元,占100%;

图2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计10.94万元,其中:基本支出10.94万元,占100%;

图3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计11.68万元,支出总计10.94万元,因是新增单位无法与2015年相比。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出10.94万元,占支出合计的100%。因是新增单位无法与2015年数值相比。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出10.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.94万元,占100%;其中:工资福利支出9.95万元,占90.95%;对个人和家庭的补助0.32万元,占2.92%;商品和服务支出0.67万元,占6.12%。

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.43万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的88%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出10.94万元,其中:人员经费10.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、采暖补贴;公用经费0.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,因公出国(境)费支出的主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行费支出的主要原因是无公务用车;公务接待费支出的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规定公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。不断压缩公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费支出0万元。

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0.67万元,因新增单位无法与2015年相比。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,困难职工帮扶中心无公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

六、三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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