2014年度部门决算(关工委)
发布时间:
2015-09-22
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来源:
滑县人民政府
一、部门概况
(一)部门机构设置、职能
滑县关心下一代委员会机关内设一个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:组织离退休干部和五老人员,发挥优势作用,对青少年进行革命传统教育和思想品德教育,培养他们成为社会主义事业合格接班人。
(二)人员构成情况
滑县关心下一代委员会机关及归口预算管理单位共有编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人;在职职工1人,离退休人员1人。
二、有关决算表格
公开01表
滑县关心下一代工作委员会2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
36.46 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
24.19 |
一、基本支出 |
60 |
9.05 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
2.33 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
6.72 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
15.15 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
15.15 | ||
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
24.19 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
2.22 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
21.51 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
0.11 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
0.36 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
36.46 |
本年支出合计 |
83 |
24.19 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
8.28 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
8.28 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
20.54 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
9.34 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
11.20 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
44.74 |
总计 |
95 |
44.74 |
公开02表
滑县关心下一代工作委员会2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
24.20 |
2.33 |
6.72 |
15.15 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
24.20 |
2.33 |
6.72 |
15.15 |
|||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.77 |
0.11 |
0.66 |
|||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
0.77 |
0.11 |
0.66 |
||
201 |
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8.28 |
2.22 |
6.06 |
|||
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
8.28 |
2.22 |
6.06 |
||
201 |
36 |
其他共产党事务支出 |
15.15 |
15.15 |
||||
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事务 |
6.80 |
6.80 |
|||
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出 |
8.35 |
8.35 |
公开03表
滑县关心下一代工作委员会2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
6.63 |
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
2.08 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
4.55 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.55 |
公务用车购置 |
三、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计44.74万元,其中:财政拨款收入36.46万元,2013年初结转和结余8.28万元。
2014年度支出总计24.19万元,全部为一般公共预算支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为24.19万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出24.19万元,主要用关心下一代工作公用经费及专项经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,河南省安阳市滑县关心下一代工作委员会“三公”经费财政拨款支出决算数为6.63万元,其中:
1.公务用车购置及运行维护费决算4.55万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车运行维护费4.55万元。主要用于关心下一代工作。2014年河南省安阳市滑县关心下一代工作委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费决算2.08万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:
2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级关工委调研、外地关工委交流学习及老干部关心下一代座谈会,(接待85批次、721人次)。