滑县编办2015年部门决算公开
发布时间:
2016-09-10
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分
滑县编办概况
一、滑县编办主要职责
(一)贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规;制定机构编制管理工作的相关制度规定。
(二)研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。
(三)拟订全县行政、事业单位管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核县委各部门、县政府各部门和乡(镇)机构改革方案。
(四)统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
(五)协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整,协调县委、县政府各部门之间与乡(镇)之间的职责分工。
(六)审核县委各部门、县政府各部门及各乡(镇)的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。
(七)负责科级事业单位设置、变更的审核申报;按照规定做好部门内设机构和股级事业单位的设置、变更、撤消,领导职数核定及人员编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。
(八)审核县人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(九)监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作方针政策、法律法规的执行情况。
(十)拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施,负责全县机关事业单位人员编制的实名制管理,负责县乡机关事业单位人员进、出的编制审核,严格控制机关事业单位超编进人,推进机构编制管理创新。
(十一)负责全县机构编制统计工作。
(十二)负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。
(十三)负责全县事业单位登记管理工作。
(十四)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、滑县编办决算单位构成
滑县编办部门决算只包括办机关本级决算。
第二部分
滑县编办2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:滑县编办 单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
139.02 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
102.92 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
139.02 |
本年支出合计 |
22 |
102.92 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
44.10 |
年末结转和结余 |
24 |
80.19 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
183.11 |
合计 |
26 |
183.11 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:滑县编办 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
139.02 |
139.02 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
139.02 |
139.02 |
|||||
20110 |
人力资源事务 |
23 |
23 |
|||||
2011001 |
行政运行 |
23 |
23 |
|||||
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
51.61 |
51.61 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
49.61 |
49.61 |
|||||
2013199 |
其他党委办公厅及相关机构事务支出 |
2 |
2 |
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.89 |
60.89 |
|||||
2013601 |
行政运行 |
0.64 |
0.64 |
|||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.25 |
60.25 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 |
支出决算总表
公开03表
部门: 滑县编办 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
102.92 |
102.92 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
102.92 |
102.92 |
||||
20110 |
人力资源事务 |
23 |
23 |
||||
2011001 |
行政运行 |
23 |
23 |
||||
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
15.52 |
15.52 |
||||
2013101 |
行政运行 |
13.52 |
13.52 |
||||
2013199 |
其他党委办公厅及相关机构事务支出 |
2 |
2 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.89 |
60.89 |
||||
2013601 |
行政运行 |
0.64 |
0.64 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.25 |
60.25 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 滑县编办 单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
139.02 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
102.92 |
102.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
139.02 |
本年支出合计 |
23 |
102.92 |
102.92 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
44.10 |
年末结转和结余 |
24 |
80.19 |
80.19 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
44.10 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
183.11 |
合计 |
28 |
183.11 |
183.11 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 滑县编办 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
139.02 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
139.02 |
139.02 |
|
20110 |
人力资源事务 |
23 |
23 |
|
2011001 |
行政运行 |
23 |
23 |
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务支出 |
51.61 |
51.61 |
|
2013101 |
行政运行 |
49.61 |
49.61 |
|
2013199 |
其他党委办公厅及相关机构事务支出 |
2 |
2 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.89 |
60.89 |
|
2013601 |
行政运行 |
0.64 |
0.64 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.25 |
60.25 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 滑县编办 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
102.92 |
58.37 |
44.56 | |
201 |
一般公共服务支出 |
102.92 |
58.37 |
44.56 |
20110 |
人力资源事务 |
23 |
23 | |
2011001 |
行政运行 |
23 |
23 | |
20131 |
党委办公厅及相关机构事务支出 |
15.52 |
15.52 | |
2013101 |
行政运行 |
13.52 |
13.52 | |
2013199 |
其他党委办公厅及相关机构事务支出 |
2 |
2 | |
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.89 |
58.37 |
2.52 |
2013601 |
行政运行 |
0.64 |
0.64 | |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60.25 |
58.37 |
1.88 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 | |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.52 |
3.52 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 滑县编办 单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8 |
0 |
6 |
0 |
6 |
2 |
7.7256 |
0 |
5.9742 |
0 |
5.9742 |
1.7514 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 滑县编办 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
滑县编办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
滑县编办2015年收入总计139.02万元,支出总计102.92万元,与2014年相比,收、支总计各增加3万元,增长2 %。主要原因:基本持平。
二、收入决算情况说明
滑县编办本年收入合计139.02万元,其中:财政拨款收入139.02万元,占100%;事业收入0万元, 占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
滑县编办本年支出合计102.92万元,其中:基本支出102.92万元,占100%;项目支出0万元, 占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滑县编办2015年财政拨款收支总决算241.94万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加3万元,增长2%。主要原因:基本持平,物价略有上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
滑县编办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.66万元,支出决算为157.66万元,完成年初预算的65.27%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出102.92万元,占100%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为145.31万元,支出决算为102.92 万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因:严格按照中央的八项规定精神,厉行节约。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为8.02万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滑县编办2015年一般公共预算财政拨款基本支出102.92万元,其中:人员经费58.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
滑县编办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.72万元,完成预算的96.5%,,主要原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少6.89万元,下降47%,主要原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数比 2014 年增加(减少)3.27万元,下降100 %,主要原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约,没有出国活动。
(二)公务用车购置及运行费5.97万元,完成预算的99%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费5.97万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:基本持平。
决算数比 2014 年减少2.54万元,下降30%,主要原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约。
(三)公务接待费1.75万元,完成预算的87.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待50批次、583人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约。
决算数比 2014 年减少1.06万元,下降38%,主要原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
滑县编办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
滑县编办2015 年机关运行经费支出44.56万元,比 2014年减 2%,主要原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
滑县编办2015 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,滑县编办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆.单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,滑县编办共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。绩效评价结果概况说明:该年度项目预算符合工作需要。